你好; 借主营业务成本 贷销售费用
老师好,本年1一12月份已结转的销售费用调整到主营业务成本,怎么做分录
这笔钱应该算主营业务成本,之前已经记账的凭证写成了销售费用,现在想把销售费用调整到主营业务成本,该怎么做分录?
上月做账科目费用记错了,可以本月直接调整到正确的冲销错的,比如上月计入管理费用这月调整到主营业务成本,直接借,主营业务成本,借管理费用负数调整吗?而不是先冲销错误凭证再做一笔正确的
2023年12月份暂估了一笔成本,分录是这样的:主营业务成本 10000,其他应付款10000,现在打算把这笔凭证冲回,汇算清缴打算交税,这笔凭证分录应该怎么记?
老师,我之前是借:主营业务成本11万,贷:制造费用:11万,但是我多算了主营业务成本,本应该是9.33万元,我现在应该怎么调整?
老师,麻烦问一下,发票入账标识里的税额和我发票抵扣的税额是一致还是不一致啊?我这个目前显示不一致
签订购销合同电子版怎么保存为PDF格式
公司是做网上课程销售的,然后确认收入是按照提现到公账的金额来确认每月的收入,这样会不会有税务风险,实际平台上收的款远远大于提现的收入
公司的固定资产出售开局发票是不是选择简易计税3个点
老师您好,股东打投资款时多打了1万,这种情况怎么处理呢,本身按照持股比例打5万就好,结果其中一个股东打了6万投资款到公户。
请问一般纳税人,开普票 要交几个点的税
收到红字发票进项直接全部做红字不行吗?1月开的票二月红冲
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,老师不是客户给我们多付,他少付1.5元,您说客户多付这个分录是不是错了呀,
建成本核算跨部门协作群开头怎么说
老师 业务招待费 都需要调整吗 汇算的时候 不是谁低按谁吗