哦哦,少付钱我们就确认收入350,一定要体现这个少付的钱,收入351,借方财务费用1.5 借:银行350 财务费用1.5 贷:主营业务收入 351.50
老师您好,请问我这个月多收客户1180元,下个月退还给客户,是不是这样处理: 借:银存1180 贷 :其他应付款1180 下个月 借:其他应付款1180 贷:银存1180
客户在问他们是不是应该要补工会,如果要补的话要补交多少? 这个我怎么回呀?老师求解答,我知道是按工资的2%,可是这个今年有没有什么政策呀老师
老师,我们公司客户付的保险有多余款,客户不说不要了,让我们开个票给他就行了,可以这么操作吗?这个做什么科目
老师你好,就是我们老板他卖货物给客户,然后是对公付的钱,但是客户不要那个货了,直接微信给我们的钱,这个我们要怎么写分录
老师你好,就是我们老板他卖货物给客户,然后是对公付的钱,但是客户不要那个货了,直接微信给我们的钱,这个我们要怎么写分录
请问老师,所有的银行贷款利息都开不了增值税专用发票吗?
可以购买中级会计三科的讲义吗
老师好,请问一下,公司员工坐高铁出差,因高铁票可以抵扣,发票勾选也选了呀。可不知数据到附表二时,自动填写在第10栏中,不知自己还要不要填写第8b其他那一栏呀
@宋生老师,刚才军队审价业务,只有合同,也没送货单,没有付款,没发票,有个双方都盖章的说明,这个半成品成本又怎么确认?
请问利润表的本期金额是1-3月累计数字?还是只是3月份数字?
老师您好,我想咨询下,公司用个人的车辆,就是偶尔用一次的那种,产生过路费,加油费,能给报销吗,用提供什么手续,过路费发票上有使用的车牌号
请问22年23年暂估的成本 25年还可以调出来吗
老师,现在社保退工当月6号前退就算退当月的吗,还是必须上个月31号前退
老师,公司卖自己生产的产品,因为公司只有10万开票限额,能分3个月,4月开票0.35台,5月开票0.35台,6月开票0.3台吗
技术许可费的税率是6%吗?是免征增值税的吗?怎么申请减免啊?需要什么条件
老师,您写的财务费用为啥是正数呀
哦哦,不是客人少付么,少付就是我们的费用,其实我认为少付不用财务费用,就是收入也变少, 您觉得呢 借:银行 350 贷:主营业务收入350
老师,因为收银系统上他出的库数据是351.5元,为了和他出库数据一致,我就记现金折扣里了,是客人少付的,客人少付的话我们财务费用就增加,客人多付我们财务费用就减少是吧
哦哦,那要记的, 借:银行 350 财务费用1.5 贷:收入351.5 收入和收银系统保持一样
老师,顾客又少付1.6元,财务费用借方写正数还是负数呀
哦哦,少付就是增加我们的费用,就是财务费用正
好的,我看了少付的话对主营业务收入有影响,主营业收入是顾客应该要付的金额,为啥呀
因为收银系统里这么录了,我们要跟收银系统里保持一样,我的理解对不对