你好; 这个 具体是什么保险业务的;
老师,请问一下我们的客户没有开对公户,让我们公户付款给他的供应商 这个操作可以的嘛?问做个委托书可不可以,这样会不会有风险
老师,我们公司客户付的保险有多余款,客户不说不要了,让我们开个票给他就行了,可以这么操作吗?这个做什么科目
客户公户转入我们的私户,客户转错了,我们的私户可以原路退回去给他们,让他们重新转公户吗,就是原路退回是私转公的这个操作是否可行,有无风险
老师,我们汽车租赁公司租给客户汽车,那如果说客户付我们保险50,我们付保险公司50,保险公司给我们开票50,那我们也应给客户开票50了呀,这个50按什么开票呢, 按租金吗
老师,请问下,我司租汽车给客户, 这个客户租3年后就买走了,车的保险费是客户承担的, 现在客户给我们这笔保险钱, 我们付给保险公司, 保险公司开保险发票给我司 ,那我们怎么开票给客户呢?
请问,老师们过年都放假?有值班老师吗?
在建工程直接转为持有待售资产了,那么产生的运费搬迁费等怎么做账
借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 这个分录整体是个啥意思?
老师,我们领导个人卡被封了,网商银行不能转账,说有几笔钱要说清来源,提供佐证,这种情况怎么办?昨天他的卡转出去18万,现在银行不让转了
弥补亏损要如何做会计分录
厂家为了在商场做促销活动先向经销商公司借了20件A货物,然后如何还货呢,通过以下方式:1.经销商公司预付货款10101元订相同A货物100件,每件101元;2.厂家发120件A货物给经销商公司入库,多20件说是返还之前借的20件;3.厂家开具发票金额10101元,数量120件,货单价下调为84.17。请问如何处理?请问1.2.3点怎么处理
老师,12月开的形式发票做了收入12月,图书出口。但是成本没有结转,因为书还没印刷出来截止昨天才从印刷厂送到港口。这都一月份了我还怎么结转成本呢。目前业务员也没把印刷合同交给财务,图书款都收完了结果成本还没有
老师,一般销售方为乙方吗?拟劳务,材料和机械合同需要拟哪些内容?
老师,收到一张纸质承兑,发现客户的财务章没盖清楚,那我要再被书出去的话,要出一份证明,那证明应该盖哪个公司的章?
用分配利润购建固定资产如何做帐
车子的保险
客户是公司的,让我们开专票,如果我们开专票给他,对我们公司有什么影响
你好; 那你这样 多付款给你; 你多开票 就是虚开发票的; 查到会罚款的
这种情况属于虚开票吗?
你好;是的; 比如发生100 ; 对方付款120 ; 你开票120 就是虚开
明白,谢谢
如果这个多余款我们内部合同有写明是到服务费里,应该没问题
应该没问题吧!
然后我们开到服务费里
你好; 这个就没有问题的; 就是要保证三流一致即可
谢谢,老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价