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老师您好,请问我这个月多收客户1180元,下个月退还给客户,是不是这样处理: 借:银存1180 贷 :其他应付款1180 下个月 借:其他应付款1180 贷:银存1180

2020-12-04 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 15:24

你好,是的,是这样处理的 

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快账用户2566 追问 2020-12-04 16:11

谢谢老师,辛苦您了!

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齐红老师 解答 2020-12-04 16:16

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,是的,是这样处理的 
2020-12-04
对的是的,是这么做的。
2022-03-03
您好 请问退的什么款项
2019-09-01
你好,如果相同业务可以抵消
2024-05-31
你好 按原来老师给你写的来做账 。 你要体现私户转给公司账户的情况 收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 如果你按后面的情况做 。实际就是客户直接付款给公户 然后去支付给上家的情况。 与你实际业务不一致了
2020-08-10
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