你好,是的,是这样处理的
你好:我们是汽车二级公司,基本4S店开客户发票,我们想做代收代付,但是一般是客户付给私户,私户再付给公司账户,之前问老师的回复让做收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 想问下:可以直接做:公户收到款时做:银行存款,贷:其他应付款;付车款时:借:其他应付款,贷:银行存款 可以吗?
老师您好,请问我这个月多收客户1180元,下个月退还给客户,是不是这样处理: 借:银存1180 贷 :其他应付款1180 下个月 借:其他应付款1180 贷:银存1180
老师好 客户提前支付的快递费 给我们 我们先借 银行存款 贷 其他应收款 ,等到我们再支付给快递公司的 时间 借 其他应收 贷银行存款 是这样吗
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
请问老师哈~同一个客户:收款时候分录是 借:银存 贷:其他应付款;支付分录是 借:其他应收款 贷:银存。因为同一客户既有应收,又有应付,那月末时候是不是就看应收或者应付期末余额~哪个小就把哪个冲了呀?冲的时候不管是应收还是应付~分录都是借:其他应付 贷:其他应收
老师,注册资本为3万元,营业执照上的日期是19年12月19日,章程里出资截止日期是19年的12月19日,账上是21年12月注册资本才到位的,这样有风险吗?
#提问#请问老师2025年还是小规模季度超过30万全额交增值税吧?谢谢
定,纳税人采取折扣方式销售货物时,如果销售额和折扣额在同一张发票的“金额”栏分别注明,可以按折扣后的销售额征收增值税。如果仅在发票的“备注”栏注明折扣额,则这部分折扣额不得从销售额中减除 以上文字是折扣在备注栏不可以减除折扣,图片是减除折扣, 这么矛盾,为什么? 请教一下,非常感谢!
建筑公司,有两个银行账户,怎么做会计分录
老师,我是小企业会计制度,我的科目余额表里面有专项应付款科目,但是资产负债表里面没有,怎么申报啊
进项税额如果本月没有认证应该怎么入账,怎么结转增值税
374题,A选项怎么不对 376题,存货模型只考虑机会成本和交易成本对不对
请问老师,353题,怎么理解
怎么在国家政务中心修改手机号码
我们是一家超市,今年在重新装修一下,现在请广告公司给我们搞策划,发生的广告费5万,这么大金额是直接计入销售费用广告费吗
谢谢老师,辛苦您了!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢