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请问老师哈~同一个客户:收款时候分录是 借:银存 贷:其他应付款;支付分录是 借:其他应收款 贷:银存。因为同一客户既有应收,又有应付,那月末时候是不是就看应收或者应付期末余额~哪个小就把哪个冲了呀?冲的时候不管是应收还是应付~分录都是借:其他应付 贷:其他应收

2024-05-31 14:05
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-31 14:06

你好,如果相同业务可以抵消

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你好,如果相同业务可以抵消
2024-05-31
您好,也可以的 有一个建议,把这个往来单位的余额都调整到一个科目,这样就很方便了
2024-05-31
你好,这是委托其他的公司或者个人收了钱吗?
2025-01-03
你好,没问题,可以这么做的
2025-01-03
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2023-06-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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