你好,这样操作是可以的呢
请问老师,年底了有些员工的报销费用还没给他报销,是不是这个费用要计提到今年的费用里,明年1月份有钱了再支付给员工!这样操作是可以的吧!
你好,老师,我家是21年8月份成立得,目前没有收入,只有一些费用,有租车费,招待费,加油费,正常都有发票,钱都是法人拿的,公司12月31日之前,没有给报销,那我是正常进费用,贷方其他应付款就可以吧,这些费用是今年都给报销了,我再报汇算清缴,还是怎么样呢?
老师,我去年预提了员工报销费用,借管理费用,贷其他应付款-预提员工报销。今年一月份做账的时候凭证发票是必须要去年的吗,还是可以今年一二月份的
去年12月员工报销的费用共5万,钱未付,去年12月借管理费用5 贷其他应付5,一直到今年4月还没报销付给员工,能一直挂着吗?还是有汇算清缴前必须付完这规定?
麻烦问一下。员工本应报销980的费用,但是我这里没有备用金了,是老板自己垫付给他的,说先报销500,剩下的钱是下个月支付给他的,这怎么做账啊
老师,我刚接手,他们报的资产负债表账面和税务不一致,,把往来调了帮我看看咋回事吧,,
老师,请问一下分公司需要工商年报吗
以公司名义买车,财务怎样做账
单位聘用残疾人必须要交社保吗? 交社保才能享用加计扣除?
14、老师,这个分录对吗 不用做消费税 15、甲公司为一般纳税人,2020年1月1日发出一批实际成本为240万元的原材料,委托乙公司加工应税消费品,收回后以不高于受托方的计税价格直接对外出售。2020年5月30日,甲公司收回乙公司加工的应税消费品并验收入库。甲公司根据乙公司开具的专用票向乙公司支付加工费12万,增值税1.56万,另支付消费税27万。甲公司该批应税消费品入账价值是? 1、2020年1月1日发出一批实际成本为240万元的原材料,委托乙公司加工应税消费品 借:委托加工物资 240万 贷:原材料 240万 2、2020年5月30日,甲公司收回乙公司加工的应税消费品并验收入库。加工费12万,增值税1.56万,另支付消费税27万 借:委托加工物资 12 应交税费——应交消费税 27 贷:银行存款 39 借:库存商品 279 应交税费——应交增值税——待认证进项税 1.56 贷:委托加工物资 252 应交税费——应交消费税 27 银行存款 1.56
老师,公司需要变更经营范围,我们给处理磷石膏收取的服务费,相当于中介,不是我们公司直接处理,需要增加什么项目
我们是工程公司 去年代发工资入我们成本了 750万的个税 今年产生了残保金 下来有11万左右 今年代发工资不入我们成本直接问包工头要发票这样可以吗
老师,我公司承接项目,钢砂除锈加防腐涂装,如果除锈中含钢砂,这个一般纳税人能简易计税吗?
新公司开始核定的是三险,也一直没员工,现在有员工了,想给员工交五险了,怎么改。
房屋装修一起花费的家具,需要算到房屋原值转固定资产吗
是不是,只要是今年发生的费用不管付没付都必须在月底前入账,
嗯嗯,最好是12月份入账的呢
如果到了2022年发现还有2021年的票未入账,这个要怎么操作呢
那就计入以前年度损益调整科目的呢