你好,这样汇算清缴之前发票到了都可以的,不管发票时间。
请问老师,年底了有些员工的报销费用还没给他报销,是不是这个费用要计提到今年的费用里,明年1月份有钱了再支付给员工!这样操作是可以的吧!
老师,我去年预提了员工报销费用,借管理费用,贷其他应付款-预提员工报销。今年一月份做账的时候凭证发票是必须要去年的吗,还是可以今年一二月份的
去年12月员工报销的费用共5万,钱未付,去年12月借管理费用5 贷其他应付5,一直到今年4月还没报销付给员工,能一直挂着吗?还是有汇算清缴前必须付完这规定?
老师,去年开的发票,今年1月份拿来报销,我第四季度已经申报,我可以改12月凭证,加一个预提费用吗
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
第二类限制性股票能买吗
你好老师,请问一下船运公司的救生圈属于什么费用?
只要董孝彬老师回答,老师零钱给老板时老板要求的,哈哈,他还说超市里的钱不能放两天以上,现在有一个超市的银行卡不能使用的就查不到给了老板多少零钱,这个还有其他方法补救吗
老师,去年有笔往来账没记,记到今年可以吧
老师差额征收全额开票,不需要要税务审核认定吗?因为全额开票甲方就可以全额抵扣,难道不需要他们认定一下就是做土方工程的劳务公司(光伏工程),把劳务外包,属于差额征收的行业吗
老师好,准备注销的企业,账上的应收账款 预收账款 应付账款 预付账款 库存商品 等,都有余额,要怎么处理呢?
老师那做土方的劳务公司,税率是13%还是9%就是做光伏工程那种
老师那如果要来差额征收全额开票,还得税务局审核认定啊
比如收到一张票,不含税1500,税额15 那税额15在库存商品明细上显示吗?
为什么简易计税固定资产开的时候按3%开,交的时候再按2%交啊,一次开2%不行吗,就像小规模现在他们开票就按1%开啊,实际申报也是按3%算的,然后减免2%啊
那我今年付了员工报销款的时候,是不是直接借其他应付款-预提员工报销,贷银行存款就可以了。至于管理费用下的二级科目到时候调整,这样操作可以吗
可以的,可以这么做的,只要你在暂估和发票一致就行。
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。