您好 计算如下 预扣预缴 工资薪金=(16000*12-2500*12-3000*12-60000)*0.1-2520=4080 劳务报酬=(3000-800)*20%+30000*(1-20%)*30%-2000=5680 稿酬(2000-800)*(1-30%)*20%=168 特徐权使用费(2000-800)*20%=240 汇算清缴 综合所得个税 (16000*12+3000*(1-20%)+30000*(1-20%)+2000*(1-20%)*(1-30%)+2000*(1-20%)-2500*12-3000*12-60000)*0.1-2520=6992 预交个税合计=4080+5680+168+240=10168 应退个税10168-6992=3176
王先生在某企业任职,2019年1月~12月每月在甲企业取得工资薪金收入15000元,无免税收入;每月缴纳三险一金2000元,从1月份开始每月享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为2000元,无其他扣除。另外,2019年5月取得劳务报酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得劳务报酬收入30000元,特许权使用费收入3000元。 要求计算: (1)王先生各月应预扣缴的工资薪金个人所得税 (2)5、6月劳务报酬、稿酬、特许权使用费应预扣缴所得税 (3)综合所得年度应纳个人所得税 (4)年底汇算清缴的补(退)税额
王先生在某企业任职,2019年1月~12月每月在甲企业取得工资薪金收入15000元,无免税收入;每月缴纳三险一金2000元,从1月份开始每月享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为2000元,无其他扣除。另外,2019年5月取得劳务报酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得劳务报酬收入30000元,特许权使用费收入3000元。 要求计算: (1)王先生各月应预扣缴的工资薪金个人所得税 (2)5、6月劳务报酬、稿酬、特许权使用费应预扣缴所得税 (3)综合所得年度应纳个人所得税 (4)年底汇算清缴的补(退)税额
王老师,职称教授,在福建商学院上班,2019年1月-12月每月在学校领取工资收入16000元,学校为其缴纳五险一金2500元,无免税收入;其有一女(小学二年级)需要教育和老父(75岁)需要赡养,其从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他费用扣除。另外,2019年7月暑假时,为学校招聘学生取得劳务报酬收入3000元,自己撰写稿件,获得2000元稿费,9月为学校推荐人才取得劳务报酬收入30000元,10月,获得特许权使用费收入2000元。 1.请问王教授全年(2019年1月-12月)需要预扣多少税额? 2.王教授全年实际应缴纳多少税额?是否需要补缴还是退还税额?具体是多少税额?
刘老师在2019年1月-12月每月在学校领取工资收入16000元,学校为其缴纳五险一金2500元,无免税收入;其有一女(小学二年级)需要教育和老父(75岁)需要赡养,其从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他费用扣除。另外,2019年7月暑假时,为学校招聘学生取得劳务报酬收入3000元,自己撰写稿件,获得2000元稿费,9月为学校推荐人才取得劳务报酬收入30000元,10月,获得特许权使用费收入2000元。1请问王教授全年(2019年1月-12月)需要预扣多少税额?2王教授全年实际应缴纳多少税额?是否需要补缴还是退还税额?具体是多少税额?
李先生在甲企业任职,2019年1月﹣12月每月在甲企业取得工资薪金收入16000元,无免税收入;每月缴纳三险一金2500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他扣除。另外,2019年3月取得劳务报酬收入3000元,稿酬收入2000元,6月取得劳务报酬收入30000元,特许权使用费收入2000元。李先生已预缴税额10128元,计算李先生年终应补或退税额。
内账,小规模纳税人,问一下如果23年12月开了一张旅游服务的普通发票,但是一直没收到钱,现在给他红冲对账务有什么影响吗,没有挂往来账,也没交税
内账,小规模纳税人,问一下如果23年12月开了一张旅游服务的普通发票,但是一直没收到钱,现在给他红冲对账务有什么影响吗,没有挂往来账,也没交税
老师,收到的款先入预收账款,然后开发票再入主营业务收入,那没有开发票的无票收入怎么自制原始凭证啊
请问出口企业简易报关能退税吗?无法正常收汇。
老师,昆仑防冻液加权价为49.77元,我卖价为72元开发票价格高不?
请问老师网银复核盘丢失,重新补办需要法人到场吗?
谢谢老师的耐心,24的账错了,我们现在在25年调整 借未分配利润 -50000 贷:其他应付款-暂估 -43000 其他应付款-个人 -7000 再做正确分录 借:未分配利润 7000 贷:其他应付款-个人 7000 这个分录能不能再24年的12月调整,在更改季报和财报
老师,婚庆公司账务怎么处理,采购的道具,花可以一次计入主营业务成本吗
老师好,我之前成本不够,没到票12月就入了借工程施工 贷应付账款 ,现在4月收到了专票,这笔账我怎么调呀?
老师,我们民宿行业,最近要焊几个户外帐篷,我该怎么去做账,有人工,材料