您好 请问您收到分包发票分录怎么写的?
老师,请问下,我们是一般纳税人,简易征收,给甲方全额开100万专票,分包给我们开80万普票,我异地预交税款(100-80)/1.03*0.03=0.58万,增值税差额了80/1.03*0.03=2.33万,这2.33万我做账时凭证后面附什么单据?
老师您看我的理解对吗( 被挂靠 方收1个点多管理费 所有税由项目经理 也就是挂靠方承担 )简易计税工程劳务3个点 开票含税额是100万 公司账上甲方打款50万 已经到账 项目经理开了50万普通发票 项目所在地已经预缴 工会经费 100/1.03*0.12%=0.116万 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058万 所得税100*0.2%=0.2万 印花税 100*0.03%=0.03万(合同未价税分离) 回到注册地 增值税 100/1.03*0.03=2.91万 所得税=(100/1.03-50)*2.5%减去预交部分0.2万
老师好 我单位为建安行业,异地承揽工程,简易计税。给总包开具100万增值税专用发票,税额为2.91万元。分包给我们开具20增值税普通发票,税额0.58万元。异地预缴税款(100-20)/1.03*0.03=2.33 现在账务处理简易计税有0.58差额怎么处理
鸿达房地产开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税染9%。公司以拍卖方式取得一块士地的使用杖,按规划可建10植总面积为28100平方水的建筑物。其中,1#按建筑而积为2400平方米,2#楼建统而积为1800平方米,锅炉房、收发室等配套设施建筑面积为100平方米。该公司在开发过程中发生下列经济业务:(以银行存款支付士地出让金425万元(己取得符合规定的有效死证)、拆迁安豐补毯赞1000万元。(2)支付地质斯查、规划方案、施工肉设计等前期工程费26.5万元,取得增值稅专用发票注明价款25万元,增值税税额1.5万元:支付菜施工企业承包的地下设施、管道箩花础设施费76.3万元,收得增值税专用发票注明价款70万元,增值税税额6.3万元。上迖款项均通过银行转账支付。3)士地开发完成后,将1安及锅护房、收发齐等工程发包给市建一公司,1#楼合同价款218万元(含增值税),工程完工结算前,以银行存款预付工程款:150万元。(4)锅炉房、收发空工程究工,结第工程价款39,.676万元,收得增值税专用发兴沚明价款36.4
1、 甲旅游公司为一般纳税人,本年6月12日取得旅游收入价税合计106万元。支付给其他单位的住宿费、餐饮费、交通费、门票费等95.4万。该旅游公司按照差额征税。做相关会计处理。 2、 甲旅游公司6月14号缴纳5月应交增值税8万元 3、 甲旅游公司6月份发生允许抵扣的进项税额合计20万元,销项税额合计35.4万元(包含上述旅游收入中的销项税额),采用15日按期预缴增值税,6月18号预缴当月增值税3万元。 4、 甲旅游公司6月20号销售自用8年的小轿车一辆,该固定资产原价20万,累计折旧5万,现对外销售,含税售价12万,向购买方开具增值税普通发票。甲公司采用简易计税法。要求计算简易计税法下甲公司应交的增值税并作预缴增值税分录。 5、 6月30号计算甲旅游公司6月应缴纳的增值税额并做结转增值税的会计分录。
公司车辆30万,已全部计提折旧,现在因为机头不能用了,自己买了一个1万的机头回来换,旧的机头换下来后放仓库,没处理!账,入维修费还是更新改造?
老师,股东交的生产经营所得,公司记账入哪个科目,营业支出吗?
老师,股东入资本金 需要缴纳印花税不?
增值税一般纳税人建筑工程公司进项发票被红字锁定了,这个账务应该是怎么处理,税怎么处理,次月从新开具篮子发票
有中级职称,干财务七年,在民办本科学校做四个大学超市的超市会计,四个超市都是个体工商户平时也不用发票,税前七千,这份工作干一年就跳槽还是适合长久干呢老师,我感觉账务上面涉及的比较简单,就是库存复杂点
老师,我在一家公司上班了,但是社保依然在我自己公司缴纳,这样我可以依然用自己公司每个月给我自己发点工资,在我公司申报个税吗,和我上班的公司不冲突吧
我们是批发行业,现在有私户打款我司公户,要求开公司名称发票,请问能开吗
工商上怎么看实缴的金额
公司6个点税,企业所得税是多少
老师,小规模申报印花税,是买卖合同。是采购合同和销项合同的金额加一起吧!总金额是双方不含税的金额,是么?
对甲 借:应收帐款 100 贷:工程结算 97.09 应交税费-简易计税 2.91 收到分包发票 借:合同成本 20 贷:应付账款 20
那您收到分包发票不对 借:工程施工20-0.58=19.42 借:应交税费-简易计税 20/1.03*0.03=0.58 贷:应付账款 20
收到分包是增值税普通发票, 可以这样记账?
收到分包是增值税普通发票, 可以这样记账 因为可以分包扣除啊