你好,你这个已经做了进项税进行勾选扣除了,是不是?
我单位是路桥工程公司,一般纳税人,工程有简易计税项目和一般项目,今年3月购进口罩一批,开具一张增值税专用发票,其中10000只口罩捐给红十字会,红十字会开具捐赠收据,另外500只用于本单位员工使用,请问增值税如何处理?如何做账务处理?
一般纳税人。销售方,作废以前月份的增值税专用发票,应需销方开具 红字信息表,红字信息表开出后,需要怎么进行账务处理?
老师,我公司为一般纳税人,今天我在我们公司电子税务局增值税平台上登陆时,提示:本月,您取得了1张增值税红字发票,有0张增值税发票被冲红,请您按照有关规定办理后续业务。我怎么找到这张红字发票?需要我做什么初处理?
我是一般纳税人,我从一般纳税人那里买进货物,收到专用发票,已经抵扣了进项了。同月,这批货物发生退货,收到对方给的红字负数发票,请问我要怎么进行账务处理?这个红字负数发票我要怎么处理?
我是一般纳税人,我从一般纳税人那里买进货物,收到专用发票,已经抵扣了进项了。同月,这批货物发生退货,收到对方给的红字负数发票,请问我要怎么进行账务处理?这个红字负数发票我要怎么处理?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
是的,抵扣勾选了
但是我想撤销抵扣勾选,但是又撤销不了
你好,你申报的时候在附表二进项税额转出项填入对应的金额。
申报表里做进项税转出了,会计上需要账务处理吗
你好,会计上也是要做进项转出的。
那被红冲过的进项发票成本需要账务处理吗
你好,是的。你当时拿到发票,如何做的分录
没有做账,没做会计分录,发票上看起来是一张篮子正数增值税进项发票
你好,如果之前没有做分录,现在转出也不用做分录了
就是再2025年3月27号开具篮子进项发票,在次月2025年4月份我需要做账报税,在这4月份我就在电子税务局系统里做了进项勾选认证,发现被红字锁定了发票
你好,是你3月得到的那个蓝字发票,4月份发现对方开了红字是吗?
是的,也就是几天的时间,是在2025年3月27日开具增值税进项发票的,备注栏没有备注项目名称,我就让他作废从新开具,但是一直没有作废红冲,次月的,就是这个月4月份我做进项勾选认证时候,发现被红字锁定了,也无法撤销,像这样的情况应该是怎么处理,账务怎么处理,税务该怎么处理
你好,你是几号勾选认证的,这账发票,到底有没有勾选认证?
我是2025年4月7号勾选的,但还没有认证申报呢
在这四月份又开了同样的进项发票,金额都一致
你好,你还没有申报,可以多勾选一点,然后这个红字的做进项转出。
需要会计上做账务处理吗
成本金额需不需要会计上做账务处理
你好,你说的成本金额,是说这个红字发票的金额吗
是啊,就是这个红字发票的成本金额,税额不是需要做进项税转出吗。这个我知道账务怎么处理
您好,你当时拿到发票,入成本了吗?当时分录怎么做的?要确认这个
才能往下面继续去做