你好,很高兴为你解答 结算单就可以
老师,请问下,我们是一般纳税人,简易征收,给甲方全额开100万专票,分包给我们开80万普票,我异地预交税款(100-80)/1.03*0.03=0.58万,增值税差额了80/1.03*0.03=2.33万,这2.33万我做账时凭证后面附什么单据?
你好 老师,我是建筑劳务公司 请问下 :如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我,并缴纳了附加税, 公司是不是可以差额征税,公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗, 比如公司和甲方签了100万的合同, 然后公司 把100万的项目包给包工头,包工头代开了100万的经营所得发票给公司,公司全额开100万的发票给甲方,差额征税,是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ,全部抵减了。
老师好 我单位为建安行业,异地承揽工程,简易计税。给总包开具100万增值税专用发票,税额为2.91万元。分包给我们开具20增值税普通发票,税额0.58万元。异地预缴税款(100-20)/1.03*0.03=2.33 现在账务处理简易计税有0.58差额怎么处理
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
开了80万的建筑服务*苗木迁移费发票,不知道怎么入账,借记:银行存款 80万,贷记:应交税费-应交增值税(销项税额)66055.04贷记:什么科目-733944.96。这笔苗木迁移费我们是要付给第三方的,这个活包出去了,最后要付给人家的,我们落不下,但是开票的时候这个必须开成有税率的,所以我们要交税,但是目前针对这种补偿性质的款项我不会入账,所以分录怎么做,请老师教一下我
边际贡献为什么乘25%而不是75%
公司没收入计提工资工资后资产负债表不平怎么处理
公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
老师再问下我是一般计税,桩基工程,我们租赁的设备,对方给我们开的设备租赁费发票,这个异地预交税款时机械租赁费能差额吗?
你好,租赁费不可以差额
就是对方给开的发票内容是建筑服务*工程服务,只有这一种的才能差额吗?其他的发票都不能差额是这个意思吗?
不是,其他的劳务派遣,提供公共服务的交通运输等也是可以
我知道哪些项目可以差额,我意思是我现在的这个工程如果预交税款时,想差额的那部分是不是发票的开票内容是建筑服务*工程服务,而租赁开的内容是其他有型动产租赁,所以租赁的这个不能差额
是的,理解的正确呢
再请教下,一般计税异地预交税款,如果没有减分包那部分,对我们有没有什么影响?主管税务所这会不会有问题?
没有减去对你们来说是没有享受政策,有点亏
税务所没有问题的
一般计税我觉得不存在,只是如果差额了分包款,预交的少了,但主管税务所那交的多点,如果没差额,预交的多点,主管税务交的少点,因为总的应交税款不变,我的理解对?老师
总的金额没有问题,只是占用资金了
嗯嗯,是的,谢谢老师,
不客气,祝你学习愉快,给我好评