借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。
一般纳税人,上月如何计提增值税跟附加税,下月缴纳增值税跟附加税如何做分录
最新出台的增值税附征税缓3个月缴一半税,会计分录怎么做?是正常计提,挂在转出未交增值税科目么,缴纳时候冲减么?
增值税暂缓缴费,如何做暂缓缴计提分录,不计提会影响附加税的月末提取金额
老师,你好,请问下11月份申报时,有增值税586.67元和附加税29.33元,是暂缓到下年2月份缴纳,11月份怎么做会计分录呢
老师上任会计未计提已经缴纳的增值税和附加税我这个月如何补提呢,补提的分录如何做呢
老师,一般纳税人外购产品用于员工福利,该怎么做分录
车辆保养需要哪些手续给财务?公司办公室
老师,请问4s店把配件卖给其他公司,库存结转是做费用还是做成本
我这个第一项是63.6元,然后这个是折扣9折以后的金额,发票上必须体现9折这个咋开
老师公司与公司之间可以无偿借款吗,1年之内
发票额度210000,结果开了一张310000的发票也能开的,怎么回事
销售部领用的办公桌椅到期报废,才用一次摊销法,收入直接冲减费用,在贷方提现,编制记账凭证。。原始价值3000元,账面价值零元,残料价值,240元,现金收讫,根据内容编制记账凭证,若有除不进的情况,保留两位小数
老师 我是代账公司的 刚接手的一家公司 他们是新能源发电的 24年的时候呢 他们从建筑公司买了好多材料 然后自己修建的工程项目 但是这些呢 全部被做到成本里去了 现在客户就是要求要把这些计入固定资产里 请问老师应该怎么做呢 难不成只把科目调成固定资产吗 那我24年的报表要调吗 如果要调 那折旧又该从啥时候开始计提呢
@郭老师,24年补缴了23年的税款1000元,在24年账上做的以前年度调整。请问在做24年所得税汇算清缴时将1000元填在“纳税调整项目明细表——跨期扣除项目”的“调减项”吗?这样填写对吗?
老师,再生资源一般纳税人公司,开具3%专票,进项都是从个人那里收的没有票,那这个进项票咋取得呢?谢谢老师
附加税借税金及附加贷,应交税费,
暂缓缴费凭证怎么做?
不做缴纳的分录就可以的正常的作战。
附加税按累计余额算金额,那不是不对了?
你当月是不是应该计提没有缴纳,不用做缴纳的分录。
缴纳社保到时候你直接借应交税费附加税,贷银行存款不就可以啦?
根据权责发生制来做账,11月份的你就应该计提在11月份,它属于11月份的税金及附加。