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某事业单位(-般纳税人)2020年12月发生如下业务:(6)6日购入复印机--台价税合计30000元,为A专项资金支出,财政授权支付.(7)7日黄某报销差旅费1800,多余款项退回。(8)8日发放上月工资,上月工资表显示应向职工发放基本工資30万元,应为职工量纳基本养老保险6万元,住房公积金9万元,另外职工个人应负担社会保险费为2.4万元,住房公积金9万元,同时代扣个税2万元。通过单位零余领账户支付。(上月代扣本月交)(9)12日收到上级单位拨来的非财政补助专项B款项60000元和基本支出款20000元,款项己拨入单位银行账户,为基本支出披拨入单位银行账户,为基本支出披款。(10)12日购入年利率为3%的一年期国债100000元,转账支付。(11)15日经营部门销售--批经营产品给M公司,货已经发出,价款50000(13)17日购入经营用材料乙-批,价值40000元,专用发票注明金额6400(14)18日领用甲材料用于事业活动,根据领料单,领用材料10000元。(15)20日支付电话费8000元,银行转账支付,为上级补助非专项资金(16)21日购入

2021-12-12 21:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 11:03

你好,请问哪里有疑问?

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快账用户822i 追问 2021-12-13 18:55

(13)(14)(15)题怎么做会计分录?老师

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齐红老师 解答 2021-12-13 19:10

13. 借 原材料40000 应交税费-应交增值税(进)6400 贷 银行存款 14.借 事业支出 10000 贷 原材料  10000 15. 借事业支出-非财政专项资金支出-电话费8000元 贷:资金结存8000元

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快账用户822i 追问 2021-12-13 19:15

需要分成财务会计和预算会计老师

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齐红老师 解答 2021-12-13 19:23

13. 借 原材料40000 应交税费-应交增值税(进)6400 贷 银行存款 借事业支出 贷资金结余 14.借 事业支出 10000 贷 原材料  10000 15. 借事业支出-非财政专项资金支出-电话费8000元 贷:资金结存8000元 借单位管理费用 带银行存款

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