没有收到先不用管他,先放在哪时在,收到后再认证
10月A单位开给我一张发票,11月退票给A公司,当月重开给我。12月3日,认证11月进项的时候,退票还在我们的抵扣平台上显示,两张发票号码尾数都是6,我没看清楚就把退票给认证了。在认证12月进项的时候才发现,怎么处理啊?
你好老师,我们是增值税般纳税人,在发票认证平台上显示11月26号有一张我们的发票,但是实际没收到,怎么处理?
你好老师,我的发票认证系统显示收到5张红字发票,但是我实际并没有收到这红字发票,也没收到正数发票,我这个要怎么处理?!
老师,点开增值税发票勾选平台,提示收到一张红字发票请处理,但我们暂时还没收到呢,现在怎么处理?在哪可以看到时哪张发票?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
有没有时间期限呢
我刚刚接触一般纳税人
这个没有时间限制的
好的。那如果一直收不到的话,是不是就一直放着就行呢
是的,没有收到就一直放着
好的。这个月我应该先报税还是先勾选认证?
是先勾选认证再报税。
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快!