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10月A单位开给我一张发票,11月退票给A公司,当月重开给我。12月3日,认证11月进项的时候,退票还在我们的抵扣平台上显示,两张发票号码尾数都是6,我没看清楚就把退票给认证了。在认证12月进项的时候才发现,怎么处理啊?

2020-01-04 07:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-01-04 07:38

你好!正确的认证了吗?申报的时候填写进项税转出

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你好!正确的认证了吗?申报的时候填写进项税转出
2020-01-04
你好,1.是的。2.待抵扣状态3.11月做待抵扣进项税额;4.现在不存在待认证的发票了,已经取消认证这个说法
2021-12-01
如果说你这个发票是冲红的话,他要给你开这个负数的红字发票呀,你这个负数的红字发票,你正常的做这个负数的分录处理。
2020-12-10
您好 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-07-11
之前正数发票怎么做的
2020-12-08
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