各做个各的收入哈,跟对外开票和收到发票一样的做
我司在百世快递那寄快递,快递费的单据是百世快递费,但他给我们开的快递费发票是以另外一个公司的名称开的,这个公司跟百世快递签了特许经营合同,百世快递是甲方,这票我们能收吗
老师我们是新接手的百世快递,像老板垫付的兑换费用15万,还是其他支出,我用做账吗??
老师我们是百世快递公司,每天总部给我们转派送费用到对公账号,分录怎么做
老师我们是百世快递,和各个驿站是合作关系,每个月给他们发快递费用,可以用对公账号嘛。备注写什么?做帐分录咋写呢
老师我们公司是做百世快递的,我们给百世总部开发票,他们给我们开发票,怎么做账
老师,电子印章怎么申请?
老师,2月份的账,最后有收到增值税专用发票,抵扣联,如何做账?课程没教的?
一般纳税人的运输公司出售使用但未抵扣的车辆,如何纳税
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?
老师,我们新回来的模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账,我们还没有收到模具发票
那应收应付都有这个客户
我们把业务分包给别人了
总部开给我们公司的发票要如何入账
我们公司相当于用百世总部的系统,每个月往系统充值
什么时候给答复
你们是独立的核算单位,不管什么总部不总部的。都安照和其他单位一样的账务处理
总部给我们发票做什么会计分录
不可能全部都是主营业务成本
我们已经把业务分包给下面的公司了
他们也给我们开发票了
就是前边那个原则,按照独立的与第3方一样的核算方式运作
你这回答的太无语了
老师只能告诉你做账的原则哈,怎么做分录,只有去课堂学实账