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老师我们是百世快递公司,每天总部给我们转派送费用到对公账号,分录怎么做

2021-08-22 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-22 10:21

你好,这个是你们的收入吗

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快账用户6789 追问 2021-08-22 10:57

反正是不用还,算收入

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齐红老师 解答 2021-08-22 11:08

借银行存款 贷主营业务收入 销项税额

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快账用户6789 追问 2021-08-22 11:12

可不可以记入其他应收款呢

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齐红老师 解答 2021-08-22 11:21

为什么要做到其他应收款?

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快账用户6789 追问 2021-08-22 15:22

写错了是应收账款可以吗

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齐红老师 解答 2021-08-22 15:30

你不是收到钱,为什么做应收?

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快账用户6789 追问 2021-08-22 15:35

借银行存款贷应收账款

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相关问题讨论
你好,这个是你们的收入吗
2021-08-22
如果说开票比实际少,你要看是什么原因导致的。第二,充值的话就是借预付账款贷银行存款。给你们开服务费的时候,就是借主营业务成本贷预付账款。
2021-12-11
各做个各的收入哈,跟对外开票和收到发票一样的做
2021-12-10
你好! 1.成本以收到发票为准入账,少了可以与对方核对;2.充值费用入预付账款,每月按实际冲减预付账款;3.开出的发票入收入,收到的发票入成本费用。
2021-12-11
你好,你开出去多少做多少收入就可以的,没有开出去的不需要做。
2021-09-08
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