你好,你开出去多少做多少收入就可以的,没有开出去的不需要做。
老师,我们收了客户的代垫快递费,但是快递公司只开发票给我们公司,现在客户要我们开快递费发票给他们,我们应该怎样开呢?
老师我们是百世快递公司,每天总部给我们转派送费用到对公账号,分录怎么做
老师我们是快递公司,总部每天给对公转派送费,我给他们开完八月份的发票,发票正本该怎么处理呢
老师快递公司给驿站发派送费每月,他们有公司不给开发票,我为了抵成本,可不可以直接报个税工资。把他们当成我们员工
老师我们快递公司每天总部都给派费,发票是一个月给个总数,我每天收到的派费分录咋写啊
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?
老师,我们新回来的模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账,我们还没有收到模具发票
老师,计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提?
编制银行存款余额调节表时对于银行已付企业未付的查明原因后是不是要补分录做账呢
老师,请问下,上个月增值税申报时报了未开票收入,这就是没有开票的,后面也不会开票了。请问,这个月不需要减掉那未开票收入的数吗?
定期定额个体户 开了增值税发票 什么时候缴纳税费
老师,残疾人工资加计扣除是在所得税汇算清缴的时候扣吧,平时预缴的时候不扣吧?
新成立的企业,网上税务登记的流程,都需要操作什么
老师,有注册一个财务公司,注册不用个人身份证注册,那怎么注册?如何注册比较好
老师我给开的是我们系统里的数,那来回对公她给我转的怎么办呢
你好,你开出去的和对方给你转给你的不一致吗金额?
是多了还是少了的?
对,她这个快递行业比较烦人,就是每天她给转对公派送费,然后他让我开的数是系统里的数,跟我对公收入对不上,,比对公数多
差额你可以放到预收账款里面的。
他让我开的就是系统里的收入,对公收入没让我开也
你好,现在的问题你们是多收了钱吗?
系统里多,对公少
差额放到应收账款里面。
借银行 应收账款贷主营业务收入应交税费。