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老师我们是快递公司,总部每天给对公转派送费,我给他们开完八月份的发票,发票正本该怎么处理呢

2021-09-08 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-08 11:28

你好,你开出去多少做多少收入就可以的,没有开出去的不需要做。

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快账用户3290 追问 2021-09-08 11:30

老师我给开的是我们系统里的数,那来回对公她给我转的怎么办呢

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齐红老师 解答 2021-09-08 11:32

你好,你开出去的和对方给你转给你的不一致吗金额?

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齐红老师 解答 2021-09-08 11:32

是多了还是少了的?

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快账用户3290 追问 2021-09-08 11:36

对,她这个快递行业比较烦人,就是每天她给转对公派送费,然后他让我开的数是系统里的数,跟我对公收入对不上,,比对公数多

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齐红老师 解答 2021-09-08 11:39

差额你可以放到预收账款里面的。

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快账用户3290 追问 2021-09-08 11:39

他让我开的就是系统里的收入,对公收入没让我开也

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齐红老师 解答 2021-09-08 11:41

你好,现在的问题你们是多收了钱吗?

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快账用户3290 追问 2021-09-08 11:47

系统里多,对公少

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齐红老师 解答 2021-09-08 11:51

差额放到应收账款里面。

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齐红老师 解答 2021-09-08 11:51

借银行 应收账款贷主营业务收入应交税费。

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你好,你开出去多少做多少收入就可以的,没有开出去的不需要做。
2021-09-08
原始凭证,就是你可以在你们的业务系统中打印每天的派送汇总统计表,肯定有一定的结算收入的依据。
2021-08-29
你好,这个是你们的收入吗
2021-08-22
你好 ;     每天收到的话  那你 能确定金额的话就做收入处理的  
2021-10-12
你好可以去税局代开劳务费发票的
2021-09-09
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