你好; 是租赁机械费的话。 个人要缴纳增值税、附加税、 印花税 和 个人所得税的
老师好,我想问下,个人收到劳务报酬,去税务局代开发票需要带哪些资料?
请问,老师个人找税务代开机械租赁需要缴纳哪些税
老师,你好,我想问下个人到税务局代开机械费发票,需要缴纳哪些税?
老师,你好,我想问下,我是小规模纳税人,我要去税务局代开发票30万,需要交哪些税费?
老师,你好,我想问下个人到税务局代开机械施工费发票,需要缴纳哪些税?能开千分之五的那个发票吗?
老师那代账公司把餐饮员工的工资做到劳务成本,然后为了防止成本倒挂一直不结转,劳务成本期末余额比较大,这样合理吗?最准如果公司注销,怎么处理劳务成本
老师,我看代账公司把餐饮业的工资做到了劳务成本,然后为了防止成本倒挂,劳务成本一直都没有结转过,(因为老板隐瞒收入)这样是不是不合理,其实餐饮员工的工资是不是也可以都计入费用啊,费用大不会出现成本倒挂,没什么风险吧
甲公司与乙公司共同经营一个项目.(双方公司都是建筑劳务)甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可直接打给甲公司吗..税务这块有风险吗.税务应该怎么做账
老师,汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了,还用做凭证吗?
老师,公司没有电子章,请问要做业务电子章怎么做?我们有实物的业务章,公章。反正就是没有电子章
老师关键是餐饮业当天的收入是第二天一笔进入银行的,做了预收账款,然后有些开发票了就做了主营业务收入,冲减了预收,还有一部分不开发票,要做无票收入把预收冲减了,就不知道附件附啥了呀,我觉得自己要是能开个无票收入的发票做附件,要好一点吧,
甲公司与乙公司共同经营一个项目.甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可以直接打给甲公司吗..
账面有房租的待摊费用,还有另外的长期待摊费用,小规模所得税汇算填写的表里只有长期待摊费用,那待摊费用要填吗?
老师,无票的收入可以自己开无票收入的发票吗?从哪里可以开,作为附件,冲减预收账款
老师前期收款记了预收账款,后面也不开发票了需要把预收转无票收入,你让我附和对方单位的合同,这不现实啊,比如餐饮业,怎么附合同
老师,你好,个人所得税征收几个点呢?怎样征收?
你好; 个人的话财产租赁所得 是按20%报个税的; 1、每次收入不超过4000元的,应纳税额=(收入-800)*20% 2、每次收入4000元以上的,应纳税额=收入*(1-20%)*20%
老师,你好,我们每次去税务局代开机械发票只收增值税跟附加,个人所得税没有交?后来一直也没有交这是咋回事呢?就是税务局什么时候征收这部分个人所得税呢?
你好 ; 个税是支付方企业那边代扣代缴个税 ; 赶紧去补缴纳
老师,你好,你能说清楚一点么?就是我们每次在税务局代开好之后就把票给支付公司了,支付公司也没有扣我们的个税,就直接打钱了,那这部分个税怎样交呢?而且税务局也从来没有收过
你好 ; 正常是 劳务费支付给你的时候 。 对方公司要代扣代缴个税的; 如果没有扣除 ; 那你就自己去税务局报 。 个人的话财产租赁所得 是按20%报个税的;
老师,你好,就是个人,那这个20%的个税是咋申报的?怎样缴纳?我们都开了两年了,也没有缴纳
现在只能去税务局大厅申请报税了,现在都跨年了,计算上面给你写的计算公式了
老师,这个跟做个人汇算清缴有关系没?税务局没有要求交,可以不交不?
这个不在汇算综合所得里面的,不影响,这个是单独报的
到时怕查到影响个人信用的
那老师,你好,我想问下,如果代开劳务费超过六万的话,第二年做个人所得税汇算清缴的话是不是有影响
你好,你是财产租赁所得,不影响你汇算