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老师如何做到,出纳,会计复核打款不出错,规范操作流程

2021-12-07 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-07 18:28

出纳打款流程:对方单位提出付款申请,出纳将付款申请交由会计审核,会计审核无误之后,把单据交给单位负责人审批,审批签字之后返还给出纳,然后出纳办理款项的转账操作,付款给对方就是了。

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出纳打款流程:对方单位提出付款申请,出纳将付款申请交由会计审核,会计审核无误之后,把单据交给单位负责人审批,审批签字之后返还给出纳,然后出纳办理款项的转账操作,付款给对方就是了。
2021-12-07
你好,出纳,可以自己单独记一个收支明细表, 然后会计做账的时候最好是按天。以后你们核对的时候也好核对,按照当天实际收到的款项实际支付的款项来记录。到时候先核对余额,余额不一致的话再去核对具体的明细。
2024-11-11
你好同学这苏妲己可以的同学, 其实可以不记录打入个人账户这一步r
2021-05-13
你好,是的,是这样的。
2023-06-17
这个每个单位不一样这个,看这个公司制度这个
2020-09-22
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