你好; 对方是一般纳税人还是小规模纳税人。 你们签订合同的时候 是必须要说的6%税率发票吗
老师好,请问一下关于税点方面的问题。比如,我们公司给甲方开了10万元专票,6%税点,然后我们把活外包出去了,外包公司是小微企业,只能开税率1%普票,这样我们就不能抵扣,会损失5000元,然后为了不损失,我可以跟外包公司谈,让我们和他们的合同金额签成(100000-5000=95000)。 请问一下,除了这种方法,还有其他什么方法没,比如签订合同签不含税金额,有类似于这样的解决办法吗?
老师,我们和对方18年签订的合同,税率那会是16%,之前给对方开了部分票和对应的货和款,后来给对方又开了一少部分的发票,对方一直不付款,说让我们冲红,然后就冲红了,现在涉及到税率的问题,我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗?这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入?
老师好,请问,我公司前期签订门窗购买合同时,约定税率13开专票,比如100万的不含税金额,税率13%,按理可以收到113万专票,但对方因各种原因不能开13%,只能开3%,他们是小规模纳税人,即价税合计只有103万发票,我的损失是10万的进项,相当于在原来100的合同签订金额上需要打九折,理解是否正确?
合同签订金额17500,约定税率6%,对方只给开了1%税率的票,我们扣除税点损失后之后,对方表示收款金额和开发票金额不一致,属于虚开发票,是否正确
我们是小规模企业 与甲方签订的合同金额20万左右 当下甲方要求开具9%增值税专用发票税金大约一万八千多, 我们没法开相应税率的票,我能不能给甲方按照60万开票 开成小规模能开出的3%的增值税发票?这样甲方也可以收到相应税额的票据,只是开票金额就成了以60万计算就跟合同金额度对应不上了 这样是否可以?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗