可以直接转入应交税费—应交增值税—进项税的
老师,待认证进项税额转入到了待抵扣进项税额,抵扣后需要转入进项税额吗,是待抵扣进项税额是全额转入进项税额还是用多少转多少?
老师你好!之前做的进项税额是待抵扣进项税额,现在我要认证抵扣,摘要应该怎么写?
老师,我们是一般纳税人,发生进项税额时候能不能先计入待抵扣进项税额,等到月底把需要勾选抵扣的进项税再从待抵扣进项税转到进项税额啊?
之前会计做的待抵扣进项税额,现在要抵扣了,是不是要先转入进项税额,再抵扣
老师你好,我家之前会计之前进项直接做的应交税费-进项税额,我接手之后先进的待抵扣进项税额,如果抵扣再进进项税额,现在7月份我申报增值税了,那她之前直接进增值税进项税的我怎么处理呀
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
当年发生发生的缴纳的以前年度的滞纳金,所得税汇算时填列在哪个位置
老师,请问附图的分录对吗?
前期一直作为固定资产的,其实是商品,跨年后期调整完固定资产为库存商品,累计折旧部分转入以前年度损益调整,部分冲减当年折旧,,卡片如何调整
固定资产累计折旧需要设置二级科目精确到具体物品吗?还是弄一个表格
老师您好!企业是做销售家用油漆的,现在不是有国家补贴吗,但国补开票要求按面积开,这个怎么核算成本
老师,有很多张发票一笔付款了,每张发票可以分开做账吗?
老师,公司里把购进的车卖出去,只显示二手车交易发票,我公司还要开票出去吗?要缴纳增值税吗
老师,我是一家做建筑设计的公司,2024年跟A公司签订了8万的合同,但是2025年A公司才把发票开给我,开的发票是工程设计服务发票,那我把这张发票入帐入到24年的帐里的话,账务处理要怎么写?
老师,请问 增值税税额转出怎么不是按照13%转呢
就是还是要做一笔分录转到进项税额,对吧
是的,只要结转进项税的
那之前她有好几万的待抵扣进项税额,我年底要不要都给它转到进项税额里?还是可以留到明年再转?
这个进项税,你实际都认证了吗
怎么看有没有认证?待抵扣不是应该没有认证的吗?因为都是前任会计做的,她都联系不上
这个不一定哦,你看一下待抵扣的明细,看对应的发票在认证系统里面有没有勾选认证
我查了一下没有勾选的
老师我查了一下,10月我们公司竟然还要交好几万的增值税,可是勾选平台上还有这么多发票未勾选,前任会计是不是瞎弄的啊?
他是不是为了保持税负率,所以没有勾选认证
我不知道,但是白交这么多税啊,肯定不对吧,这都实际买的东西
公司有一个正常税负率的,他有可能是平衡税负率,每月缴纳的税费/收入保持一定的比例
难道为了坚持税负率,就可以不管实际支出,一定要多交吗
有的公司怕税务局查,就会这样操作
公司才今年成立的,她这也不是正常的税负率,她是10月根本就没抵扣,就等于开多少票就按那个税额全交了,我现在该怎么弄呢
你可以全部抵扣,不用交税的额
我一下都抵扣了太多了哦,也用不了,可以留一些到明年吗?
可以的,可以一直留底的