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老师你好,我家之前会计之前进项直接做的应交税费-进项税额,我接手之后先进的待抵扣进项税额,如果抵扣再进进项税额,现在7月份我申报增值税了,那她之前直接进增值税进项税的我怎么处理呀

2023-09-01 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-01 13:25

你好,他计入进项税额,这个实际有没有认证啊?还是说科目用错了?

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快账用户6669 追问 2023-09-01 13:26

有没有认证的,她就是进来票子直接做进项税额,不管认没认证

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齐红老师 解答 2023-09-01 13:29

如果已经认证的进入进项税额,他这个科目没有错报税前直接抵扣就行了,不需要其他操作。

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快账用户6669 追问 2023-09-01 13:49

那他直接进进项税额的怎么处理

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齐红老师 解答 2023-09-01 13:56

这个要是我上面给你举例的情况没有错啊,就应该计入进项的,然后你并没有补充什么,你让我不用管认证还没认证?

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齐红老师 解答 2023-09-01 13:56

是认证的计入进项,没认证的记,待认证进项。

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快账用户6669 追问 2023-09-01 14:12

我说的是前任会计做账,来的发票直接进的进项税额,有的没认证也进的进项,对于她直接做进项税额的还没有认证的怎么处理

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齐红老师 解答 2023-09-01 14:15

那咱要是现在想抵扣,就在勾选平台勾选这个发票。原来他已经进入进项税额科目,那咱就不用改这个科目了,直接抵扣就行了。

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快账用户6669 追问 2023-09-01 14:28

那做账怎么做呀,比如说一共勾选了2万多的进项发票,有1万9千多是进的待抵扣进项税的,我现在给他冲回,做到进项税额里,那剩下的是前任会计直接做到进项税额里去了就不用管它呗,如果我没交税,就不用在做了是吗,就把我进到待认证进项税额的直接进到进项税额是不就可以了

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齐红老师 解答 2023-09-01 15:08

对 没认证的  借待认证进项,贷进项 这样更正一下   认证的就直接抵 不用改了 

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你好,他计入进项税额,这个实际有没有认证啊?还是说科目用错了?
2023-09-01
已经做到了进项里面,你现在认证了,就不要再增加你的进项了,你就不用做了。
2022-09-15
学员您好, 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 期末结转 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 期末时,转出未交增值税是借方余额就表明当期不用交增值税了
2022-02-10
你好!你是还没有认证的部分是吧
2023-08-22
你好,不是的,他是你以你认证的为准,你不用全部都转到进项里面,你认证多少转多少就是 抵扣不完的留底,下一个月可以继续抵扣,在主表它有体现这个留底。
2023-08-31
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