你好,认证抵扣过了就只能开红字了不能还了
老师我方开出的专票,金额开错对方没有认证,已跨月,现在需要红冲,但是对方交不会抵扣联和发票联,也就对方抵扣联和发票联已经丢掉了,要怎么做
老师你好,我已经认证过得发票现在供应商发现开错了,那我已认证的发票联和抵扣联需要从凭证里取出来还给他吗
老师你好,已经认证抵扣的发票,需方需要红冲,我需要把发票退回给他吗?记账联和抵扣联?
你好,购买方已经认证抵扣的发票,让我们开红字发票,请问她申请的红字发票信息表需要给我们寄过来吗?还有抵扣联还需要交给他们吧。
你好老师,供应商开出来的发票纸质档还没到我们这里就被外账认证了,后来发现有错误,就红冲了,那已经认证的这个正数发票也是需要寄给我们的吗?
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
那就是已经认证的了不用退回,没有认证的退回?
是的,您说的完全正确