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老师,19年的账有个预付账款借方余额4000元,现在发现是当时做账做错分录没有销这笔账,现在想处理这个余额应该怎么做

2021-12-02 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-02 16:03

你好,当时做账做错分录,那正确的分录应当是什么呢? 

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你好,当时做账做错分录,那正确的分录应当是什么呢? 
2021-12-02
你好,这个固定资产也需要红冲吗?
2022-06-21
你好,借:预付账款  贷:库存现金
2021-01-19
你好,借应收账款贷应付账款对冲就可以的。
2021-08-23
你好,需要补做相应分录。现在想消(是把这个款项偿还了吗?)
2021-12-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

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