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老师,19年的账其它应收款贷方余额,可能是当时借款时没录入凭证,现在想消,应该怎么做

2021-12-02 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-02 16:57

你好,需要补做相应分录。现在想消(是把这个款项偿还了吗?)

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快账用户8862 追问 2021-12-02 16:58

应该是当时借款出去没做分录

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快账用户8862 追问 2021-12-02 16:58

是想把余额冲平

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齐红老师 解答 2021-12-02 16:59

你好 当时借款出去没做分录,需要补做分录,借:其他应收款,贷:银行存款

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快账用户8862 追问 2021-12-02 17:00

贷银行存款,是19年挂的账,那银行存款与现在余额又对不上了

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齐红老师 解答 2021-12-02 17:01

你好,当时借款出去没做分录,说明当时银行存款也没有做减少分录啊,现在补做了才是银行存款账实相符啊 

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快账用户8862 追问 2021-12-02 17:02

但是当时银行存款余额是对的

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齐红老师 解答 2021-12-02 17:04

你好,当时借款出去没做分录 当时银行存款你分录都没有减少,而实际有付出去,这个时候是账实不符的 你能告诉我如何实现分录没有做,而银行存款却是减少的吗

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快账用户8862 追问 2021-12-02 17:06

是这样,当时没有见到有借款单出去,可能是刚成立时,钱不知是怎么借出去的,现在就只有见到做有一笔收回的款,现在就想把这余额弄平,不要挂着,能有什么办法嘛

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齐红老师 解答 2021-12-02 17:09

你好 当时借款出去没做分录,需要补做分录,借:其他应收款,贷:银行存款 (这个就是现在处理的办法啊)

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你好,需要补做相应分录。现在想消(是把这个款项偿还了吗?)
2021-12-02
你好,当时做账做错分录,那正确的分录应当是什么呢? 
2021-12-02
一、用冲红更正法更正处理。直接冲销原来的分录,再更正处理。 二、你说的这样的更正,属于实际工作中不规范的调账的账务处理。
2021-01-01
你好!你是说暂估的时候,是借库存商品 贷应付账款-暂估是吗
2024-03-07
你好,这个具体的是什么业务的。
2022-10-19
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