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老师,你好。请问一下,现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方,应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢?

2021-08-23 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-23 10:11

你好,借应收账款贷应付账款对冲就可以的。

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你好,借应收账款贷应付账款对冲就可以的。
2021-08-23
你好,账上不需要做调整的,你编制报表的时候重分类一下就可以的。应收账款在贷方明细余额的,把它放到预收账款里面。
2022-10-15
你好,调整往来,这里的往来都是同一个明细科目吗? 应收账款贷方有一笔余额,如果送货了,就需要做未开票收入处理交税的
2024-08-14
你好,这个固定资产也需要红冲吗?
2022-06-21
同学,你好 就是收到钱没有入账对吗?
2021-02-27
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