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付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊

2022-06-21 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-21 11:37

你好,这个固定资产也需要红冲吗?

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齐红老师 解答 2022-06-21 11:37

如果是的话,借应付账款贷固定资产。

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快账用户7422 追问 2022-06-21 11:41

不是的,是付款回单写错了,原本是借,应付,贷银行;写成了借,银行,贷,应付,然后我原路红冲和正确凭证补上去,结果就变成了借方余额100,正常不做错的情况下,我一贷,一借应该平掉的啊,是不是我红冲的会计分录有问题呢

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齐红老师 解答 2022-06-21 11:42

你做成了借银行存款贷应付账款100是吗?你现在借应付账款200,贷银行存款200。

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快账用户7422 追问 2022-06-21 12:11

不需要红冲吗

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:18

你好,借应收账款贷,银行存款100,这个不就是红冲的,然后在做正确的,借应付账款100,贷银行存款100,完整的,不是这样,然后合并到一块儿,不就是两个合起来。

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快账用户7422 追问 2022-06-21 12:22

原错误分录是借银行贷应付,红冲就写成借应收,贷银行是吗?

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:23

刚才打错了,借应付账款贷银行存款100,第一个分录应该是这一个。

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快账用户7422 追问 2022-06-21 12:30

这个是正确的分录我想确定一下红冲分录

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齐红老师 解答 2022-06-21 12:34

你好,红冲的分录借应付账款贷银行存款

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