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A公司付了650出去,收到的发票误开给了B公司,然后B公司转A公司650来平账,这个外账会计分录应该怎么做呢,A,B俩公司都是我们自己的公司

2021-12-02 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-02 13:40

A公司借应收账款贷主营业务收入应交税费,借银行存款贷应收账款。 b借库存商品贷银行存款。

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A公司借应收账款贷主营业务收入应交税费,借银行存款贷应收账款。 b借库存商品贷银行存款。
2021-12-02
这笔钱的性质是什么,买商品还是什么,A给B开的发票内容是什么
2021-04-30
你好!这个你只能直接冲A公司了
2020-11-03
A 收到 借,银行存款 贷,其他应付款 开票 借,其他应付款 贷,主营业务收入和增值好 B 借,其他应收款~B 贷,其他应收款,其他 借,X费用等 贷,其他应收款~B
2021-04-30
你好,不是的 应该是 借 应付账款-B公司  7万 应收账款-B公司3 万 贷 银行存款 10万
2023-01-15
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