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老师,因为有折扣10万元,供应商给我们开了一张折扣发票,发票里面含有机器及配件等十几种物品,没票没开之前我们是根据采购价做入库的。请问我现在收到发票了可以直接冲机器及配件的成本否?

2025-03-19 07:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-19 07:58

你好可以的 可以这么做的

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快账用户8264 追问 2025-03-19 07:59

但物品还没卖出去,这个没关系吧?

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齐红老师 解答 2025-03-19 08:05

冲库存商品 做这个

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快账用户8264 追问 2025-03-19 08:08

但如果卖一半呢?也不好区分,我是想直接冲成本,反正今年内肯定卖完

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齐红老师 解答 2025-03-19 08:15

卖一半的话,建议你红冲一半的金额。你全部红冲成本的话,你利润虚低

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快账用户8264 追问 2025-03-19 08:20

当月的可能会虚低,但不影响年终,还有销售明细那里的成本该怎么登记?以折扣后的单价记还是入库价记?像十几种配件里面其中一种有30个,可能需要几个月才能消化完

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齐红老师 解答 2025-03-19 08:30

做销售费用对利润也有影响。如果你不想麻烦的话,就做主营业务,成本按照你之前的来。

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快账用户8264 追问 2025-03-19 08:31

对啊,我就是想按之前得来,然后统一冲减成本就可以了,没有必要分那么细,搞的很麻烦

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齐红老师 解答 2025-03-19 08:32

可以 自己选择就是

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快账用户8264 追问 2025-03-19 08:32

好的,这样老师

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齐红老师 解答 2025-03-19 08:34

是啊 分不出来那些销售的只能这么做

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你好可以的 可以这么做的
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你好,如果符合收入的确认条件是可以开发票的,如果不符合就不能开。
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业务1销项税额的计算是1300+113/1.13*13%=1313 业务2销项税额的计算是 1000*(200+180)*13%=49400 业务3可以抵扣进项税额40000*9%=3600 业务4销项税额的计算是0100*500*(1+10%)*13%=7150 业务5普票不可以抵扣 业务6销项税等于进账税额抵20000*13%=2600 业务7销项税额的计算56500/1.13*13%=6500 业务8销项税额的计算是 1000*400*95%*13%=49400
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业务1销项税额的计算是1300+113/1.13*13%=1313
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