你好,我们做其他应付款,收回来再冲减
老师们,我公司有人购买几万块钱的钱,对方开成了增值税专用发票,这个酒只是业务招待的,我们不经营也不代理,那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出,那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢?
请教老师一个问题,7-9月份成立的公司,在工商局办理了营业执照,做了税务登记,现在给报税的时候有没有需要报一个营业执照的印花税呢,5块钱一本,要不要报这个,我们这上个月有几家新成立的公司,我都是给零报的,要不要交5块钱报这个营业执照的印花税?但是我在云厅里税费种认证好像也没有看到执照这个印花税的认定,可是书上规定确实有这么个印花税呢,要不要报呢,老师?
老师,我们有个项目,其中有一家供应商是商贸公司,这家商贸公司并没有给我们提供服务(提供货物),去年发票开给我们了,而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款,对方也一直没有催要款项。由于项目完工了,工程款已经结算清了,领导就想的,这家供应商如果不要钱了,那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出?或者,我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲?像这种情况,应该要怎么处理比较合适?
股东去年把钱直接转账给我老板个人,我老板记了一个excel的流水账(这个流水账去年有一个财务对过离职了),老板没有给原始付款凭证,现在股东重新安排我去对这些实收资本(去年给的实收资本全部花完了),还要我口供问有没有确认这些钱是公司花的,我老板又是我的直接上级,这种情况我应该怎么处理
老师,我们是劳务公司,问客户把钱要过来工资和交社保,别人都是正常发正常交,现在有一个人社保问客户要过来了,他有证在别处已经交社保了,现在有个咨询公司给开这个社保费这块的票,我怎么做账?
24年报销员工医疗费,我做的是,借,其他应付款,保险公司,贷,银行存款,但是今年老板说,这个保险公司不赔付了,相当于和保险公司是清账的,那今年我怎么调账
老师我想问一下我申报个体户的b表在哪里查询有没有申报成功呢、我是在国家电子税务局申报的、没有在自然人抠缴端申报的
资产负债表》中存货的减少额大于营业收入和视同销售收入金额或存货增加,但营业收入小于期初存货,请核实申报数据填报是否有误。 老师,这是汇算时的风险提示,能不能指导下啥意思
收到个税手续费返还的分录
老师,公司开业典礼,承担的客户往来交通费,应该计入销售费用什么二级科目呢?
国家信用公式系统的认缴额美元7000万换算的 人民币51042万,那么这个人民币金额应该等于资产负债表上的哪个金额
开户银行只能在公司注册地址开么
老师,2022年,小规模季度收入超过45万的话,交3%税还是1%呀
老师,请问一下娱乐会所公司,购买LED发光DJ台 LED冰桶,是直接入主营业务成本,还是走一轮库存商品在入成本啊
装修不动产的装修劳务费也可进在建工程科目吧
主要是票要怎么处理 29000认证机构把票开给我们了, 现在咨询公司要退13000元给我们 我们要怎么开票给咨询公司呢
我们认证了吗这个发票
没有认证呢
让他自己冲红再开具按照正确的
现在不是他们 是涉及第3方 认证机构 开给我们29000元 要退钱13000给我们的是咨询公司
那我们开红字信息单
我们是线缆销售企业 不能开咨询服务费吧
那你们不是也开了吗上边的
我们没有开啊 是认证机构开给我们发票29000元 15900元是我们给咨询公司的 ,咨询公司又把钱退给我们了 没发生发票业务,现在是咨询公司再退13000元给我们 我们怎么开票处理 认证公司和咨询公司不是一家
哦我们不需要开票,让的一方吧原来的冲了,按照实际支付的开
认证机构根据案子来的 只愿意开给我们,然后咨询公司要把钱退到我们账户上来 就是比较麻烦
哟不然我们多付的部分做营业外收入
主要是退钱13000给我们的咨询公司要我们开票 我们开怎么开 怎么处理
我们怎么开票,又不是我们的业务