同学你好 收到的红字发票是不用勾选的
本月有专用发票,但不抵扣,做账时直接转出了,请问报税时需要在增值税发票综合服务平台,不抵扣勾选项选择这两张发票,并在填写报表时填上么
老师 我们是销售方 冲红了一张上月的发票 税额5278.03元 这月销项税额1931.87 进项税额1841.63元 月底 怎么结转税金
老师 这月红冲了一张发票 销项税额是--3346.16 进项 1841.63元 在增值税发票综合服务 是选择不抵扣勾选吗
在发票综合服务平台勾选进项发票不知道是什么原因撤销勾选了,但是在申报上个月的增值税时已经抵扣了销项,这个怎么处理
已经勾选抵扣的蓝字发票红冲了做进项税额转出,我做进项税额转出的时候去,抵扣类勾选-已勾选里面找是不是有这张已经勾选的蓝字发票,有了做进项税额转出是吗?
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
老师您好 个体工商户年报没有业务可以零申报吗
我们是销售方 红字发票是我们自己开的 现在销售税额是负3346.16 进项税额是1841.63 这月不用交增值税 那进项发票在发票综合服务平台 怎么处理 是抵扣勾选 还是抵扣不勾选 还是什么都不用做
那你这个不用勾选 你直接做红字负数分录冲减你的收入分录就行了
就是有销项税额 进项税额 就可以报税了是吗
对的 这样就可以报税了
在开票系统上报汇总就可以 增值税发票服务平台不用管对吗
同学你好 对的 这个不用操作