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我们给别人开了电子普通发票,我们是个体工商户餐饮行业的,开的金额含税是500的,客户是会员卡充值,我们赠送了一百金额,怎么做分录

2021-11-30 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 16:12

充值卡销售,多少元送100元,决定你的账务处理

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快账用户7244 追问 2021-11-30 16:13

分录怎么写呢???

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齐红老师 解答 2021-11-30 16:14

借:应收账款——充值卡销售 贷:主营业务收入 贷:应交税纲——应交增值税(销项税额)

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快账用户7244 追问 2021-11-30 16:19

那一百计入哪里去了???

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齐红老师 解答 2021-11-30 16:22

100元,在购买时,计入了销售费用——业务宣传费 借:银行存款   A 借:销售费用——业务宣传费   100 贷:应收账款——充值卡销售    A%2B100

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快账用户7244 追问 2021-11-30 16:24

啥意思没有看懂,你说应收账款那个是600是的吗??

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齐红老师 解答 2021-11-30 16:26

假定收银行存款1000元,表示1000元送100元的业务,分录就是: 借:银行存款   1000 借:销售费用——业务宣传费   100 贷:应收账款——充值卡销售    1100

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快账用户7244 追问 2021-11-30 16:29

问题是那一百是送的,怎么是应收账款600呢?那以后岂不是多问人家要了一百,这一百不是我们赠送的吗?

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齐红老师 解答 2021-11-30 16:29

按税法规定就是视同销售需要征收增值税的。

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快账用户7244 追问 2021-11-30 16:31

你把完整的分录写好发给我,就是五百充了送一百这个

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齐红老师 解答 2021-11-30 16:36

一、假定收银行存款500元,表示500元送100元的业务,分录就是: 借:银行存款   600 借:销售费用——业务宣传费   100 贷:应收账款——充值卡销售    500 二、消费时,消费了500元,分录是: 借:应收账款——充值卡销售   500 贷:主营业务收入   471.70 贷:应交税纲——应交增值税(销项税额)28.30 备注:消费卡上还剩下100元,就是600-500=100元。

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快账用户7244 追问 2021-11-30 16:44

备注写哪里去???

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齐红老师 解答 2021-11-30 16:45

备注是让你了解最终的结果的。

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快账用户7244 追问 2021-11-30 16:47

你看我做的分录对吗?有一百不平,咋办呢???

你看我做的分录对吗?有一百不平,咋办呢???
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齐红老师 解答 2021-11-30 16:52

100元,是别人充值卡里面还有可以消费的金额100元

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快账用户7244 追问 2021-11-30 16:54

那怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2021-11-30 16:55

没有消费就不用写分录,就是在“应收账款——充值卡销售”科目余额里面。

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快账用户7244 追问 2021-11-30 16:58

你把完整的分录给我写出来吧

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齐红老师 解答 2021-11-30 16:59

一、假定收银行存款500元,表示500元送100元的业务,分录就是: 借:银行存款   600 借:销售费用——业务宣传费   100 贷:应收账款——充值卡销售    500 二、消费时,消费了500元,分录是: 借:应收账款——充值卡销售   500 贷:主营业务收入   471.70 贷:应交税纲——应交增值税(销项税额)28.30 备注:消费卡上还剩下100元,就是600-500=100元。 这个就是无整的分录

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2021-11-30
借银行存款 销售费用 贷预收账款。
2021-12-02
充卡时: 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 消费时: 借:销售费用(按比例分摊) 预收账款(按比例分摊) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021-11-30
学员你好,因为没有消费,所以计入合同负债
2021-12-02
借银行存款 贷主营业务收入 销项税额
2021-11-30
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