借库存现金贷主营业务收入,把现金给你们。
老师,7月份退给客户的钱借主营业务收入贷现金,现在这部分退款由其它股东承担,我分录怎么做
业务收入可以直接录入股东手里吗,股东之前借给公司钱,现在跟客户对接的是这个股东,款也是直接打给股东了,那我做分录可以直接借:其他应付款-股东,贷:主营业务收入吗
老师,11月份收到客户的钱,做了分录借 银行存款 贷 主营业务收入 12月份客户要求开发票 我这边要怎么做12月份的分录
老师您好,我们公司是商业企业,销售出库时我做账的分录是,借:应收账款,贷:主营业务收入。昨天客户退货一部分回来公司了,请问现在退回来的货是怎么做分录?,谢谢老师
老师,1月份我司卖给客户一批草莓,草莓900元、周转筐押金100元,共计1000元,收现金1000元,销售时分录:借:现金1000 贷:主营业务收入1000, 3月份客户退周转筐押金100元,仓管垫付款给客户,写报销单报销怎么做分录?
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
7月份做贷主营业务收入,现在可以直接贷主营业务收入吗
可以的,可以这么做的。
7月份你应该是做的是借方的吧。