同学你好 可以。应该这样作。 以后应要求公对公。
老师我们公司增资,之前股东有借钱给股东现在也算股东的增资部分,我要变成时候实收资本,我是不是增资额部分直接报印花税,然后做分录借:其他应付款贷:实收资本就可以了,印花税是直接借管理费用吗?
老师你好,公司买了一辆二手车,已收到二手车销售发票,车款是股东直接支付的(在公司有借款)。分录: 借:固定资产-汽车 贷:其他应收款-XX股东 这样可以吗?
业务收入可以直接录入股东手里吗,股东之前借给公司钱,现在跟客户对接的是这个股东,款也是直接打给股东了,那我做分录可以直接借:其他应付款-股东,贷:主营业务收入吗
老师,请问一下,货款不公对公,客户把钱转给股东,股东再转到对公户,这样可以吗? 借:应收账款-客户 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:其他应收款-股东 贷:应收帐款-客户, 借:银行存款- 贷:其他应收款-股东,老师 这样做分录对吗?
老板股东之前转的钱到公司账户用于日常周转的 当时做的分录 是借 银行存款 贷其他应付款 现在不用归还股东和老板了算是股东和老板的实缴资金了,账务可以直接把以前的其他应付款红冲掉直接借银行存款 贷 实收资本吗还是怎么处理
老师,劳务公司收取的居间费是劳务咨询所得吗?如果想把这部分钱分给股东个人,怎么可以节税,因为是咨询服务也没啥成本
老师好,请问下公司预缴了税,然后报增值税抵扣了,这个要怎么做账呢?
老师,公司之前没会计,现在做交接,出纳交出库存现金是负数是什么意思?要怎样做呢?
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老师好,请问下公司预缴了税,然后报增值税抵扣了,这个要怎么做账呢?
35题CD选项,时间分布相同,不同分别是什么情况,怎么体现
老师,投资活动和筹资活动怎么区分
老师,已经给一个公司名开了发票,但实际上这个公司是用个人名打的款,这张发票怎么办?
老师,我往我自己的公户里存了3000块钱用来交社保,请问我分录怎么写,用建科目吗
30题为什么不能用净现值法或者是现值指数法,什么时候分别适应净现值法,现值指数,内含报酬率,