你好,应该计入什么科目而计入固定资产呢?
请问老师,误入固定资产并已提折旧,三年提折旧费400多万,现在要冲销折旧费400多万,想请教下老师们,这个问题该怎样做帐务处理,能不能计入到递延税款科目
老师请教一个问题,2020年1月1号,买了一辆车,120万原值,使用期限120个月,每个月摊折旧一万,现在折了19个月,断了,又想起来之后,想要重新计提折旧,这样咋处理?这个固定资产它的固定资产卡片录的原值120万,一直没有折旧,折旧是从财务账折的,就是会计科目上自己折的,现在想让卡片上的和科目上两边的资产一致,并且计提折旧 怎么处理
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产40万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,老师,是这样做对吗?还有到底按几年折旧,之前老师给的答复是按3年,现在给的答复又是4年,老师,一致一下答复到底按几年折旧?
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产40万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,老师,是这样做对吗?还有到底按几年折旧,之前老师给的答复是按3年,现在给的答复又是4年,老师,一致一下答复到底按几年折旧?一般用3-5年
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产40万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,老师,是这样做对吗?还有到底按几年折旧,之前老师给的答复是按3年,现在给的答复又是4年,老师,一致一下答复到底按几年折旧?麻烦老师看一下会计分录,是不是这样做,到底又是按几年折旧,麻烦一个一个问题回答哈,谢谢
请问老师 增值税和附加税在一张票里面,分录怎么做?
和其他时期相比,收入相同,电费却低,如何写说明
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
老师我应该计入存货,误入固定资产 已经提取折旧3年,折旧费共提了400多万,现在要冲销折旧,数额太大影响利润,想请教老师 这个数能不能放入递延税款科目里,分三年摊销?
你好,如果计入存活的话,这些存货销售了吗?
老师好,打算开销售票,开出去,或者做无票收入,税局差出来让调账,可冲销的折旧数额太大了,能不能放入递延税款,或者有啥处理方法呢,请老师给指点一下
你好,如果是没销售出去是可以放入递延税款的。
老师我已经销售出去了 库里没车
我是汽车销售行业,当时有几台车挂在我公司名下,所以计入的固定资产,也提折旧了,现在税局让冲销,计入存货,并按无票收入处理
请老师帮忙指点一下好吗?
你好,按正常是折旧都冲掉,然后都转为存货,按销售出去的存货结转成本,不过结转成本可以延后结转的。
老师折旧冲销的科目怎样做,对应科目计入利润分配吗?
老师我理解的是,我做无票收入,对应的要转销售成本,如果不转成本,利润更大了,我要冲销折旧,因为折旧是三年累积的,不能分三年摊销折旧吗
老师冲销折旧的科目怎样做呢?
你好,冲销折旧是直接冲销就可以了。因为涉及需要结转成本。如果金额差不多就不用通过利润分配。同学现在是怕利润大还是小。
你好,税局让调整是可以直接调的。
老师请指点一下,冲销已折旧三年的400万元,该怎样下账呢?
你好,同学计提折旧的分录是?
老师我冲销折旧就意味着是全部利润吧,因为不应该提折旧,我给提取了,是不是就要计入到本年利润呢?老师说我冲销折旧的会计分录应该怎么做呢
老师我提取的会计分录是,管理费用和累计折旧
现在要一次性冲销400多万折旧,这帐没法下呀
你好 借管理费用 负数 贷累计折旧 负数 然后把固定资产转为存货。再把存货结转成本。
你好,税务让调账就是让交税。
你好,做分录的时候摘要写清楚就可以了。
好的老师 谢谢啦
以后有问题要多请教老师
不客气,祝工作顺利哦!