你好,下个月初建账的时候在录入就行。
老师,你好,问一下就我想问新增固定资产的第一次折旧,加入固定资产4.30可以投入使用了,那下月就是5月是从5月1日开始算折旧,在5月底的时候写折旧分录吗?
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
今天盘点好了固定资产,可以先录入电脑吗?下月初开始建账,当月增加的固定资产下月开始折旧。是不是现在就要录入财务系统
在建工程已经转入固定资产了,但是后来又有一部分卷帘门没有入账,这月可以直接计入固定资产总额里,下月开始增加这部分折旧
老师,2021年2月买了手机,7月买电脑,9月有个系统软件,这些当时没算固定资产,现在要算固定资产,那么计提在今年可以吗,从今年1月开始计提,但是去年的月份要不要算进去
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
那下个月需要计提折旧吗?
半路建账,都是旧的固定资产,月初是按估算净值入账
好,需要计提折旧的,下一个月开始做账的情况下,需要集体折旧。
固定资产根据原值累计折旧也录入之前折旧了几个月,你自己算一下。
用了好多年的,现在开始建账
要填原值吗
哦对的是的是这么做的。