您好,严格来说是不可以,可以今年入账,补计提上年折旧
老师,我们单位没有竣工结算,但是达到预定可使用状态,这个时间是在去年12月底,我现在可以在8月份补录去年12月的暂估在建工程转固定资产么?可以再补计提一下今年的折旧?
老师好,我们在2019年买的固定资产一直都是按月计提折旧,但是在2020年做2019年汇算清缴的时候一次性处理了,当时没有在会计系统上做递延负债这个分录,2019年我们还在对这个固定资产月计提,现在不是马上又要汇算清缴了吗,我们还需要把那个递延分录补上吗,
老师,2021年2月买了手机,7月买电脑,9月有个系统软件,这些当时没算固定资产,现在要算固定资产,那么计提在今年可以吗,从今年1月开始计提,但是去年的月份要不要算进去
老师好,去年购买车一辆,别款1263000元,税111769.91元,我一直没入账,可以今年补上吗?需要补计提从1月份到现在的折旧费吗?固定资产按照合计数入账,可以做在3月份账里面?
老师,我请教一下,我们去年1月银行对公支付买的船,去年2月交付船舶的,会计因为没有发票所以没有进固定资产,只挂了个银行支付的往来, 专票是今年11月开进来的,可以把去年没折旧的补提在今年吗?需不需要调2022年的账和汇算清缴啊?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
怎么不计提,比如去年2月买的手机2千元,今年1月分录怎么做呢
您好,21年部分折旧,借以前年度损益调整,贷累计折旧
老师,是这样吗?主要我不会1月计提
您好,是的,您的分录是正确的,
您好,期末累计折旧就核对一致
什么叫期末累计折旧一致呢?去年还有电脑,可以放一起折旧吗
您好,就是视同购买一致正确就计提折旧
老师,我现在做的分录是1月的,想问12月分录怎么做,还是这样吗
您好,是哪年的12月,麻烦说清楚
去年2月买的,今年开始计提,今年12月怎么做年底怎么办
您好,就一直计提按月折旧即可