可以的,可以这么做的,可以做到三月份。
今天翻到2020年9月赠与公司的一辆价值3万元的车,没入固定资产,这个车一直都报着油费走的,8月份我该怎么做帐,怎么入固定资产。要从去年10到现在的折旧补提吗?
老师好,企业是去年成立的,一直没有建账,今年九月份刚建账,可以将固定资产在九月份建账时做购入处理吗?下月开始计提折旧吗?
老师好,去年购买车一辆,别款1263000元,税111769.91元,我一直没入账,可以今年补上吗?需要补计提从1月份到现在的折旧费吗?固定资产按照合计数入账,可以做在3月份账里面?
老师好,公司近两年没有业务,没怎么开发票,去年年底买了一辆车,130多万,发票日期22.12月份的,我把账记在今年3月份,计提折旧从4月份开始计提可以吗,还是需要补计提1-3月的,同事说不用补
老师好,请问一下,今年在1月份做账时发现2022.12月份固定资产折旧没有计提,并在23年1月份做了一笔借:利润分配--末分配利润 1万元 贷:累计折旧:1万元。想请教一下老师,在5月份做去年汇算清缴固定资产折旧载账金额与税收金额要填写一样,并且载账金额要加上今年补提的此1万元,对吗?
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
好久没有收入,只计提成本,不要紧吗
你好,你机体折旧的时候做管理费用。
做不了主营业务成本的。