你好差额计入利润分配-未分配利润
老师您好,公司经营两年了一直没有正规账务,现在要开始建账,以前数据不管了,有些期初数据,但是不全,也无法试算平衡,那我想弄平的话要把数据填在哪里合适呢?
老师,请教,一下,我新接手一家公司,我要建账,但是我只有期初现金和银行存款,没有其他数据,我期初设置的时候,我只在资产里填了银行和现金,点击保存的时候提示不平衡,那我还需要在哪里填数呢?
你好,老师,2017年3月因某种原因以前账都没有了,4月初建账时,期初应付账款挂在了贷方负数,但实际发票对方以前开过了,并且当时试算不平衡,差额就是这个应付账款数,就一直无法记账结账,因查往来账无法查到2017年的,到现在才发现是这个原因,需要怎么处理呢,才能记账结账?
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
您好,我使用的是亿企代帐,接手了一家从21年5月开始建账的公司的账,没有期初数据只提供了银行流水和发票,问客服也说都是新建账没有期初数据,想结转损益的时候会显示期初金额试算不平衡,这样我需要调账吗还是直接结转损益呢
老师 税赋率怎么计算
宣告向投资者分配现金股利100万,为什么会引起负债和所有者权益增减变化
老师,我们从百威公司购进啤酒,他们的订货单明细有商品名称,规格,单价,空箱押金,然后是应付账款,购进来的时候我们空瓶押金分录是:借其他应收款押金,贷:应付账款,我们销售给客户瓶子和酒水一起出库的,有的客户退回空瓶直接抵扣的货款,我们这里要怎么写分录呢
公司车已买了,卖给私人咋开票。
老师您好,老板有两家公司,A公司买了一辆车,B公司也在用,那车产生的费用,开票能两家公司都开吗
金蝶做账 ,24年12月份 做完了,然后金蝶自动结转损益,还需要做年末未分配利润结转吗
廖君老师在吗,东老师在吗
您好 老师 长沙卓越家具3月的个税 缴纳金额是对的吗?我算的怎么跟缴纳的金额对不上啊 都是减除累计金额啊 2月的倒是能对上
老师劳务报酬和个税,发票合计数吗,还是金额谢谢
采购成本价 100,发生人工费要分摊进成本中去,这人工费是一线人员费用还是包括车间以外管理人员工资?