你好,填写你的负数销售额,这种不一定能申报过去,如果申报不了,去税务局。
老师你好,我们是一般纳税人,上个月我们增值税申报时申报了无票收入,这个月我们和上次的无票收入一起开的票,这个月增值税申报时该怎么填啊
想问个问题:我填一般纳税人增值税申报表。上个月开的普票收入为负数,且金额大于专票收入,这种情况要怎么申报呢?专票收入是13925,普票是-14000。
请问老师,我之前是小规模,4月份升为一般纳税人,4月份冲红了3月份一份普通发票,同时4月份也开具了一份专用发票,专用发票的金额小于普通发票负数的金额,请问我这个普通发票负数金额,怎样填列申报表?
老师,我申报增值税有无票收入,我在申报时候用一健集成,数据出来后,有个无票收入是否我选择是把无票收入金额填上去了,然后在增值税及附加税费申报表中只有专票和普票数据,无票收入数据没得,这是怎么回事呀
关于小规模纳税企业第1季度增值税申报表的填报问题,普票开票金额为181732.8元,利润表季报中营业收入的金额为3187708.36元(该数据中包含的无票收入金额为3005975.56元),请问根据以上数据如何填报增值税申报表的主表?此外,需要填写减免税申报表吗?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
股权架构的设置有哪几种?
老师您好,我可以先只申报专票的收入吗,普票负的收入等下个月抵扣?
可以的,但是你看下能保存吗。
因为这张负数的普票是跨月冲红了,这个月才重开的。
那你下个月冲的时候,他比对就不一定通过了。
那只能先这样了
你可以在这个月调整的,你这个月填写负数。
老师,您说的是调整什么?这张普票吗。 情况是这样的:这张普票是8月份开的,然后点数开错了,我9月份给它冲红了,10月份这张票才按正常的点数重新开。
你好,也就是这个月申报的时候,把你的普通发票负数销售额填写进去。那你这个月没有开其他的普通发票,就得填写负数。
老师您看下
你好 保存能保存了吗
这样不是要退税吗
是的 退税 但是也具有留着以后抵扣
那只能以后抵扣了,谢谢老师
不用客气 周末愉快。