你好 借:其他业务成本 这里是已经实现的租金 预付账款 这里是未来的 贷:银行存款
我们付给公司一半的租金一万多,还有一半没有付,我该怎么做分录,怎么摊销
老师,我公司租了两台车,9月份租的,当时只交了押金,并没有入账,因为没有收到发票,一直都没付租金,11月份收到发票付9~12月份的租金,请问分录该怎么做?
老师,发生了一笔固定资产,钱付了,发票还没有收到,该怎么做分录
老师,一次性付了半年的房租,进项发票还没有收到,本月我该怎么做分录呢
老师,公司付了一笔11万多的半年租金,我该怎么做分录?还没收到发票,来了发票又该怎么录?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
存在负面清单更放法人可以吗?
老师你好,我想问一下115这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
中级考试,4个月时间考三门,来的急吗
你好,当月计提增值税200元(次月15号交),请问会计分录是: 借 税金及附加,贷 应交税费–增值税 借 应交税费–增值税–转出未交 贷 应交税费–未交 是不是这样呢?如有错请明示
那收到租金发票呢?
比如你们是1年后再收到 借:增值税 这里只有税前 贷:银行存款 或扣减预付账款