你好 借预付 贷银行
老师 5月付了一部分房租,6月付了剩下的一部分房租,未收到发票,发票要下半年才能拿到,怎么做分录
老师,一次性付了半年的房租,进项发票还没有收到,本月我该怎么做分录呢
老师,公司付了一笔11万多的半年租金,我该怎么做分录?还没收到发票,来了发票又该怎么录?
一次性收到房租一年款项,并开发票,每月分摊确认收入的所有分录怎么做
老师,收到的季度专用发票房租的,进项是可以一次性做分录,还是分三次呢
金蝶erp,有报销模块吗,怎么样才能防止人家二次报销
往来科目怎么做账 1.要是不用一预到底 分开算怎么算? 2. 应收账款-黄河公司 应付账款-黄河公司 这两个科目应收账款应付账款对冲吗?
我想问,公司五月一之后变一般纳税人了,之前是小规模的,请问四月份订货的发票开普通发票 还是专用发票
公司是一般纳税人,对外销售机器人,开票是13%的税率么
老师,外账我们收到一张发票是办公用品付款的,但是做外账的时候是不是出现金,借法人的款啊
可以先分配一部分利润后再提盈余公积吗
筹建期买了辅助的生产用油 先储备着等投产使用呢,是计入原材料还是管理费用-开办费
老师,政府有2人看监控不是正式职工,工资由整个镇的企业一起出钱发工资,现在以我企业的名义和中间商签协议,等于中间商带我企业发工资,我企业转账给中间商,请问我企业有哪些需要注意或者需要交的税?
老师有个七百的餐费,我不想计入业务招待还可以计入什么明细科目
你好 小型微利建筑企业,增值税是多少
次月收到进项发票认证抵扣后呢
本月支付房租:借预付账款 贷银行存款 本月分摊到管理费用: 借管理费用 贷预付账款
你好 专票借方还有进项 其他的对
本月还没有收到发票,对方还没有开
进项税额也不敢确定
没有发票就按月分摊费用就可以 收到发票时把没有发票的分录 红冲,按发票入账
那我可以换一种方式做吗?对方税点是5%,我算出进项税额后,可以这样做吗?借预付账款 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷银行存款 在进行分摊费用
我付了半年房租72122.5元,没有收到发票的情况下,借预付账款 贷银行存款 分摊费用,借管理费用 12020.42 贷预付账款 12020.42 收到发票后,红冲无票分录?可以写一下吗?老师,没转过弯来
你好 费用的分录 不变金额负数 这就红冲了 按发票入账就可以
那就是收到发票后一次性摊销到费用中去了啊
付款当月未取得专票,借预付账款,贷银行存款,当月分摊一个月费用,借管理费用 贷预付账款,次月收到发票,红冲费用,借管理费用-上月分摊金额负数,贷预付账款-上月分摊金额负数,发票入账,借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷预付账款
是这样做的吗,这样做就不用每月分摊费用了
对,分录 是正确的呢
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!