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进项票已经抵扣,对方要红冲,这个进项税怎么办,需要补交税款吗

2021-10-21 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 15:22

你好 ,进项税额转出,要补交

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快账用户6557 追问 2021-10-21 16:04

是他们红冲的当月补交吗

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齐红老师 解答 2021-10-21 16:19

是的,红冲的当月补交

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快账用户6557 追问 2021-10-21 16:20

有什么办法不交这部分税,可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2021-10-21 16:20

没有什么办法不交这部分税

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快账用户6557 追问 2021-10-21 16:21

有进项票也不可以抵扣了吗

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齐红老师 解答 2021-10-21 16:24

你这个不是冲红了吗?这笔就进项税额转出了呀

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快账用户6557 追问 2021-10-21 16:25

进项税转出了,用其他的进项票继续抵扣这部分销项

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齐红老师 解答 2021-10-21 16:29

哦哦,这个是可以的

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快账用户6557 追问 2021-10-21 16:31

这个是往期抵扣的,6月份抵扣的进项票,还可以用其他进项票抵扣这部分销项吗可

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齐红老师 解答 2021-10-21 16:34

可以用其他进项票抵扣这部分销项

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你好 ,进项税额转出,要补交
2021-10-21
你好,进项发票被红冲了,需要做进项税额负数的申报。 红冲发票,是不需要认证的
2023-04-04
对的,是的,需要这么做的。
2022-11-02
红冲了你们的进项税额是需要转出的。
2021-09-15
您好,你开具红字信息表,做进项转出就可以了
2023-03-13
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