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公司之前进项都已经抵扣了,现在这个月没有销项税额,前期的进项发票需要红冲,那么这个月报税的时候销项税为0,进项税为负数吗,这期需要补税吗,税怎么交的?

2023-02-21 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-21 13:40

你好;  1.    进项税的话; 你 开红字信息表; 你做进项税转出的  

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快账用户6054 追问 2023-02-21 14:02

开红字发票都要进项税额转出吗

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齐红老师 解答 2023-02-21 14:06

你好;   开红字信息表;  购买方认证了都得进项税转出的  

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相关问题讨论
你好;  1.    进项税的话; 你 开红字信息表; 你做进项税转出的  
2023-02-21
你好,可以的,可以申报成功的。
2022-09-14
不需要,按正负数加总计算金额确认留底的金额
2023-02-06
这样处理是对的。是的。
2023-04-07
你好,这个是可以,只能抵扣后续需要交增值税,抵扣不了之前交过了
2021-05-11
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