咨询
Q

老师,对方已经抵扣进项税额发票,现在又要红冲,发票怎么处理

2021-06-29 23:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-29 23:10

发票己抵扣,发生退货或发票开具错误等需红冲发票时,购买方需要将己抵进项税额在购买方开具增值税专用发票红字申请单当期纳税申报时进行进项税额转出。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
发票己抵扣,发生退货或发票开具错误等需红冲发票时,购买方需要将己抵进项税额在购买方开具增值税专用发票红字申请单当期纳税申报时进行进项税额转出。
2021-06-29
你好,进项发票被红冲了,需要做进项税额负数的申报。 红冲发票,是不需要认证的
2023-04-04
你好,当月你做了进项 然后再做进项转出,当月的加计扣除就不要做了,不能做进去。
2021-08-03
你好,不用的呢,已经抵扣了不用退回
2022-02-22
购买方 填开并上传红字信息表,同时做进项税额转出。分录为借原材料等(红字)、贷应付账款等(红字)、应交税费 - 进项税额转出(红字)。 收到红字发票和重新开具的正确发票后,红字发票用于记账,正确发票正常入账。 销售方 凭购买方的红字信息表开具红字发票,部分冲销按信息表金额操作
2024-12-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×