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老师,我是小规模企业,假设这个月开了电子普通发票,确认收入:借:应收账款10000贷:主营业务收入9900.99应交税费-应交增值税99.01 ,这个增值税实际上是不交的,那么最后怎么做分录

2021-10-15 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-15 16:40

借应交税费应交增值税贷营业外收入

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相关问题讨论
借应交税费应交增值税贷营业外收入
2021-10-15
你好,分录是正确的,按照1%  。,不交税的话, 再写一个分录,。借,应交税费-应交增值税,99.01  贷,营业外收入99.01
2023-10-12
借应收账款-10000 贷主营业务收入-服务收入-9900.99 应交税费-未交增值税-99.01
2024-11-19
学员您好,分录没错
2021-07-13
你好,九月份再结转就行。
2020-09-07
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