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小规模3月开普票了,我借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费应交增值税了,应该是应交税费应交增值税-减免税款,那我在5月是不是可以做调整分录,这个怎么做账务调整?

2022-06-22 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-22 16:11

您好, 就是您前面这么做的 没错

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快账用户5041 追问 2022-06-22 16:13

可是3月份的不交增值税啊,我没有结转到营业外收入,这个就会挂着应交税费应交增值税这个科目有金额

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齐红老师 解答 2022-06-22 16:13

那你可以在本月转到营业外收入里面

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快账用户5041 追问 2022-06-22 16:14

在5月这样转吗?

在5月这样转吗?
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齐红老师 解答 2022-06-22 16:14

没问题 你可以这么做的

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快账用户5041 追问 2022-06-22 16:16

需要用减免税款过度吧?不能直接用借:应交税费应交增值税 贷:营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2022-06-22 16:16

过度也可以  不过度 直接这么做就行

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快账用户5041 追问 2022-06-22 16:18

好的,感谢老师

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快账用户5041 追问 2022-06-22 16:18

做在5月份没问题吧?

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齐红老师 解答 2022-06-22 16:18

不客气,帮忙给个五星好评

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