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老师你好!小规模本月开具发票10000元,不含税9900.99元,税率1%,税额99.01元,请问我做账是借:应收账款10000;贷:主营业务收入9900.99,贷:应交税金99.01,这样做对吗?

2021-07-13 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 17:49

学员您好,分录没错

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快账用户9843 追问 2021-07-13 17:50

老师,金额对吗?3%的税率不用反应吗?

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齐红老师 解答 2021-07-13 17:53

学员您好,做账就按照发票来做,即1% 3%是填申报表的时候用到的

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相关问题讨论
学员您好,分录没错
2021-07-13
你好,分录是正确的,按照1%  。,不交税的话, 再写一个分录,。借,应交税费-应交增值税,99.01  贷,营业外收入99.01
2023-10-12
您好!是的,就是这个了
2024-07-18
你好,九月份再结转就行。
2020-09-07
您好,做账时 应交增值税也正常做,月末或者季末,确定增值税减免时,再把减免的增值税转到营业外收入 借:应交增值税 贷:营业外收入
2020-09-11
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