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老师:以前会计做的账报税和实际多个科目余额对不上,而且是内外两套账能接吗?

2021-10-15 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 16:08

你好!只能说有风险了。至于能不能接,这个看自己选择

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快账用户6291 追问 2021-10-15 16:18

哪老师给是你会怎做?

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齐红老师 解答 2021-10-15 16:20

你好!我会跟老板谈谈,看能给多少钱,然后看老板好不好说话

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快账用户6291 追问 2021-10-15 16:26

老板:工资给6000,但要把以前账对—下,但我想着对不上的账不可能让我改把

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齐红老师 解答 2021-10-15 16:28

你好!恩。实在处理不了的,只能跟老板说,看老板怎么处理了

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你好!只能说有风险了。至于能不能接,这个看自己选择
2021-10-15
同学你好 内账按照实际业务做账,不用考虑税
2020-12-08
你好 自己内部管理的话 直接按实际盘点得到数据进入系统  差额可以先挂账到其他应付款 或是企业认可 直接调整未分配利润  但如果税局那边的话 最好还是核对下原因 是因为没有发票 还是结转 还是虚的 之后按不同情况调整
2023-02-08
你好,因为你应收账款,应付账款你看看是不是有负数数,它应该是重分类过,所以说没办法,嗯,再一致了,他调整到预收预付的。
2022-08-16
您好,出现贷方的原因是做错账还是?
2024-06-13
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